你好,是讓你更正匯算嗎
老師,所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表~職工薪酬,根據(jù)明細(xì)賬10萬填報(bào)(管理人員工資),剩余工資計(jì)入研發(fā)支出90萬 稅務(wù)局現(xiàn)在比對(duì)出 研發(fā)費(fèi)用工資大于工資總額,讓修改。如果期間費(fèi)用表里職工薪酬把研發(fā)工資90加上,這樣主表管理費(fèi)用金額和報(bào)表不一致了,可不可以先把研發(fā)工資90萬加到期間費(fèi)用,再調(diào)增?
我們公司2022年賬上沒有體現(xiàn)研發(fā)支出費(fèi)用化支出,都是把人與人工費(fèi)用(工資社保公積金)計(jì)入管理費(fèi)用了。2022年1-3季度的利潤(rùn)表,有列明研究費(fèi)用,四季度和年報(bào)沒列明,匯算清繳表a107012,列明了前三季度和第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額,我算了一下,匯算清繳列明的前三季度不等于利潤(rùn)表列明的三個(gè)季度研究費(fèi)用。a107012表里可加計(jì)扣除的數(shù)額大于利潤(rùn)表研究費(fèi)用數(shù)額, 我想從賬上加一下,看能不能加的和匯算清繳申報(bào)表或者利潤(rùn)表里研究費(fèi)用數(shù)一致,但是怎么加都不一致,這種情況需要怎么辦呀,研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以直接寫工資表里的研發(fā)人員工資社保公積金合計(jì)數(shù)額嗎
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們?cè)侔l(fā)放勞務(wù)派遣人員工資?,F(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會(huì),我單位要求讓其加入我公司工會(huì)。那么撥繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
電子稅務(wù)局稅務(wù),做年度企業(yè)匯算清繳頁面, 公司是小規(guī)模,每月只有三個(gè)人社保,去年九月成立的公司,還沒給三個(gè)人發(fā)過工資,社保個(gè)稅都按基數(shù)3000申報(bào)的,實(shí)際社保扣款,去年一年30321.26,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填寫?
不知道怎么填寫企業(yè)年度匯算清繳,在電子稅務(wù)局稅務(wù),做年度企業(yè)匯算清繳,公司是小規(guī)模,每月只有3個(gè)人社保,去年九月成立的公司,還沒給三個(gè)人發(fā)過工資,社保個(gè)稅都按基數(shù)3000申報(bào)的,實(shí)際社保扣款去年一年30321.26,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填寫?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
這個(gè)怎么處理,數(shù)據(jù)填錯(cuò)了匯總的時(shí)候,這是專管員發(fā)的:核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下,這個(gè)一般更正的咋處理,頭疼死了
你好,這個(gè)你調(diào)錯(cuò)了這個(gè)工資薪金明細(xì)表,你就去核對(duì)下,勞務(wù)的人工是不是有給你們發(fā)票? 這些勞工是不是你們申報(bào)的,按什么申報(bào)的
讓更正嗎,老師,
你好,你報(bào)錯(cuò)了,是需要更正的,可以更正。
全部是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的金額,加的是,老師
會(huì)不會(huì)罰款啊,嚇?biāo)牢伊税パ剑?
你好,你有發(fā)票就不會(huì)補(bǔ)交稅了 只是需要更正申報(bào)而已。
哎呀,那沒事,嚇?biāo)牢伊?
你好,不用客氣的了。