你好,是變更工商信息后到稅局變更,帶上股權(quán)變更資料到稅局報(bào)備
老師好!那個(gè)工商年報(bào)里股東的出資信息每年都要填一遍嗎,公司去年有前年有變更,如果按初始的情況填后那前年的變更不又要填,還是直接填變更后的
老師你好,一直都是0申報(bào)的沒有經(jīng)營的公司變更法人,轉(zhuǎn)讓股權(quán)是直接到工商變更然后再稅局變更嗎?具體如何做?
請問老師,公司三個(gè)股東目前,其中一個(gè)股東要把他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外兩個(gè)人,這個(gè)是工商局直接做股權(quán)變更和法人代表變更嗎?稅務(wù)上需要辦理什么嗎?如果他拿錢走人,幫申報(bào)分紅個(gè)稅?
辦理直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),按照0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓,不涉及交印花稅和個(gè)稅。但是轉(zhuǎn)讓方有實(shí)繳,在填表時(shí)股權(quán)原值填成了0,轉(zhuǎn)股份額直接按照賬面凈資產(chǎn)份額乘轉(zhuǎn)讓比例后的結(jié)果填寫的,這樣做了稅務(wù)變更申報(bào),對后續(xù)進(jìn)行工商變更和以后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)是否會(huì)有影響,請懂的老師回,謝謝
你好,公司需要更名和變更股東,股東是自然人,因?yàn)楣緵]業(yè)務(wù),沒有利潤,所以0元轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況是公司更名完成后,再去稅務(wù)做完稅,然后才能工商股東變更嗎?可以先去工商做完全部的,再去稅務(wù)補(bǔ)流程嗎?畢竟0元轉(zhuǎn)讓也不交稅
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
股權(quán)變更資料就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同是嗎?
原先股權(quán)沒有實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓的時(shí)候可以0元轉(zhuǎn)讓的嗎?
需要交稅之類的嗎?還是直接變更就可以?
你去變更工商的話,工商那會(huì)有文件給你的。只能轉(zhuǎn)股權(quán)是雙方要交印花稅
5萬分之五的印花稅。
0元轉(zhuǎn)讓股權(quán),印花稅如何計(jì)算?
假設(shè)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)沒有實(shí)繳100w,0元轉(zhuǎn)讓給A
是以100w的5w分之五計(jì)算印花稅嗎?
100萬*0.0005(萬分之五)這樣計(jì)算,
是雙方都交還是只轉(zhuǎn)讓方交?
是工商變更之后再去稅局交印花稅呢,還是先交印花稅再去工商?
雙方交,要辦完工商變更,變更后拿到變更的資料帶到時(shí) 稅局才知道變更才交印花稅的。
稅局變更交印花稅是直接用電子稅務(wù)局操作是嗎?
還是要窗口辦理?
你看如果你的電子稅務(wù)系統(tǒng)稅種核定是否有股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅種有的就自己申報(bào),沒有就去窗口辦理
明白了,謝謝老師
不客氣祝你工作順利