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資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)多5000多元,是什么原因呀?

2025-07-15 15:42
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 15:43

報(bào)表不平,是否做了損益結(jié)轉(zhuǎn),并過賬

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快賬用戶9991 追問 2025-07-15 15:45

做了損益結(jié)轉(zhuǎn),并過賬

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齊紅老師 解答 2025-07-15 15:47

資產(chǎn)負(fù)債表做下數(shù)據(jù)重算,再看看

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報(bào)表不平,是否做了損益結(jié)轉(zhuǎn),并過賬
2025-07-15
你好,資產(chǎn)負(fù)債表做下數(shù)據(jù)重算,再看看
2025-07-15
您好,原因很多,一是賬簿登錄錯(cuò)誤;二是資產(chǎn)負(fù)債表編制錯(cuò)誤。按以下步驟就可以查出資產(chǎn)負(fù)債表不平的具體原因:第一步、先檢查總帳會(huì)計(jì)科目月末余額。 1、檢查總帳會(huì)計(jì)科目與所屬明細(xì)科目的余額是否相等(總帳與明細(xì)賬余額相等)。 2、登記總帳時(shí),是否金額寫錯(cuò)、是否借貸方向記反、余額是否計(jì)算錯(cuò)誤等問題。 第二步、根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表編制的依據(jù)和平衡公式,檢查:1、資產(chǎn)負(fù)債表中,會(huì)計(jì)科目填寫的項(xiàng)目欄是否正確,是否存在漏寫或重寫會(huì)計(jì)科目。2、資產(chǎn)負(fù)債表中,各項(xiàng)目欄金額數(shù)字計(jì)算是否正確,是否有漏登記、重復(fù)登記的金額。第三步、檢查資產(chǎn)負(fù)債表編制方法:(一)根據(jù)總賬余額計(jì)算填列:1、貨幣資金=現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金2、存貨=庫(kù)存商品%2B原材料%2B在產(chǎn)品%2B在途物資(材料采購(gòu))%2B生產(chǎn)成本%2B周轉(zhuǎn)材料%2B委托加工物資-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備3、應(yīng)收票據(jù)或應(yīng)收股利或應(yīng)收利息或其他應(yīng)收款=應(yīng)收票據(jù)或應(yīng)收股利或應(yīng)收利息或其他應(yīng)收款-相對(duì)應(yīng)科目的壞賬準(zhǔn)備4、固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5、無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-一年到期的余額(放入流動(dòng)資產(chǎn)的一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn))7、在建工程或長(zhǎng)期股權(quán)投資或持有至到期投資=總賬期末余額-相應(yīng)減值準(zhǔn)備8、長(zhǎng)期借款或應(yīng)付債券=長(zhǎng)期借款或應(yīng)付債券-一年到期的余額(在資產(chǎn)負(fù)債表日起一年內(nèi)到期)9、未分配利潤(rùn)=本年利潤(rùn)%2B利潤(rùn)分配(二)根據(jù)明細(xì)賬借貸方向余額計(jì)算填列(通常說的“兩收兩付”):1、應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方余額%2B預(yù)收賬款明細(xì)賬的借方余額-應(yīng)收賬款相對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備2、預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬的貸方余額%2B預(yù)收賬款明細(xì)賬的貸方余額3、預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的借方余額%2B預(yù)付賬款明細(xì)賬的借方余額-預(yù)付賬款相對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備4、應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額%2B預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額。
2022-07-13
你好: 這種只能說明報(bào)表不平衡,有錯(cuò)賬或錯(cuò)誤分錄。 需要檢查賬務(wù),才能發(fā)現(xiàn)是什么錯(cuò)誤導(dǎo)致的。
2021-01-31
你好,可能是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了 需要去查明原因,才知道該如何調(diào)整的
2020-12-11
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