你好,這個維修費會開發(fā)票給你們嗎 2,這個可以計入銷售費用-維修費。
老師,您好!我們公司從下個月就轉(zhuǎn)一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸?shù)轿覀兝鴪龅?,這個運輸過程中所發(fā)生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設(shè)備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業(yè)水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸?shù)街付ǖ攸c焚燒等發(fā)生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務(wù)部門發(fā)所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發(fā)生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續(xù)費全部為財務(wù)費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,我有個問題想問,我現(xiàn)在就是進入了一個加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費用確實沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責(zé)承建的一個勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費, 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務(wù)處理的時候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費,要求我們開票,開票單位是我們本地的一個酒店,這樣能開嗎?
老師,請問一下有個老板有個體戶的,然后再我們公司申報個稅不影響的吧?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報嗎,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),都是0
小規(guī)模能開具9%的發(fā)票嗎?
今年4月份補繳了2023、2024年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,個人賬戶扣款的,要如何做分錄?會影響今年的利潤嗎?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報嗎
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的,是上海采購委外加工,還是外地采購?fù)獾丶庸ぴ黉N售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購原材料,直接平進評出到上海,那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上,這個賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請問,2024年補繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬分之五嗎
1如果也是給你們開的發(fā)票,你們可以入成本
2個都是開的是維修費發(fā)票給我們
你好,1可以入成本 2可以計入銷售費用-維修費。
1.是不有點像代墊的性質(zhì)呢?2我可以作為銷售費用的業(yè)務(wù)宣傳費嗎
你好,是相當于是代墊,但是他已經(jīng)開了發(fā)票給你們。 嚴格來說這種不應(yīng)該開發(fā)票給你們。
第二個,你做業(yè)務(wù)宣傳費。也可以
好的,那我做成本的科目是什么?
你好,這個就是。做主營業(yè)務(wù)成本。