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老師 有個合伙企業(yè) 其中一個合伙人24年10已經(jīng)退伙 月個稅扣繳端已經(jīng)改為了非正常 但是現(xiàn)在申報經(jīng)營所得 他提前這個人的沒報 怎么回事呢

2025-07-15 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-15 09:51

你好,這個你可以問一下當?shù)?2366,正常是可以不用給他再報了的。

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這里給他選擇雇員,然后你零申報就行。累計扣除費用的那里不要給他扣除。
2025-04-18
退的所得稅計入公司的利潤分配-未分配利潤。合伙人個人繳納的所得稅怎么回事?
2022-07-01
您好 請問是客戶端申報的嗎
2021-01-21
你好,可以更正,直接自然人納稅系統(tǒng)更正或大廳更正處理,
2021-02-14
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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