退的所得稅計(jì)入公司的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。合伙人個(gè)人繳納的所得稅怎么回事?
老師過年好!請(qǐng)教老師:我們是合伙企業(yè),2020年我把合伙人的工資在個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行了月申報(bào),使合伙人繳納了個(gè)人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會(huì)算時(shí)我才發(fā)現(xiàn)2020年我做錯(cuò)了,但是已經(jīng)所得稅會(huì)算了,稅款也交了,還能進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)和所得稅會(huì)算更正嗎?謝謝!
老師,你好。法律事務(wù)所合伙制,之前稅務(wù)局認(rèn)定和小規(guī)模一樣,已經(jīng)有三年了。都是繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)在更改稅種,經(jīng)營(yíng)所得,合作人繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅。之前的退的企業(yè)所得稅怎么做賬呢?還有合伙人個(gè)人繳納的所得稅,沒辦法做賬吧
您好!2022年度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳應(yīng)于3月31日前辦理。您作為辦稅人的景燕(成都)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)尚未申報(bào)2022年度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅。請(qǐng)盡快登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端通過“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”模塊辦理。特別注意:同時(shí)取得綜合所得和經(jīng)營(yíng)所得的納稅人,可在綜合所得或經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)減除費(fèi)用6萬元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除,但不得重復(fù)申報(bào)減除。謝謝!怎么操作的?
老師您好,律師事務(wù)所三個(gè)合伙人所繳納的經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理?
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
就是先分后稅,合作人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的個(gè)人所得稅
統(tǒng)一由公司支付,最后分配利潤(rùn)時(shí),從利潤(rùn)中扣
支付的時(shí)候怎么做賬呢?
還是按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)入所得稅費(fèi)用