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公司把租的房子轉(zhuǎn)租出去,收到的物業(yè)費(fèi)和保安服發(fā)票開分割單給另一個(gè)租房單位,請問我單位開出的分割單改怎么入賬呢?沖費(fèi)用?還是做其他業(yè)務(wù)收入?要不要繳稅呢
您好,公司名義賣了房產(chǎn)和車位,1.這個(gè)可以像正常做賬一樣拿支出費(fèi)用發(fā)票抵減企業(yè)所得稅的嗎,2.還是說房子和車位的利潤一定要直接全部拿來交企業(yè)所得稅呢?,3.涉及的分錄怎么做呢,4.這筆收入沒有進(jìn)入對公賬戶的有問題嗎,謝謝老師您
我公司在同一銀行有幾個(gè)賬戶,有一個(gè)基本戶和FT賬戶,每次付外匯要先從基本戶上轉(zhuǎn)到FT賬戶里的人民幣賬戶上才可以換成其他幣種把錢付出去,比如我們公司想付1萬美元到國外公司,當(dāng)時(shí)匯率是6.3,就要先從基本戶63000元轉(zhuǎn)到FT人民幣賬戶上,銀行再從FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入美元FT賬戶中,再從美元FT賬戶把1萬美元匯到國外公司。出賬單時(shí)我們基本戶上回單63000元(從基本戶轉(zhuǎn)入FT人民幣賬戶),而且FT人民幣賬戶上也有回單63000元,同時(shí)FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入FT美元賬戶也有回單。請問老師這里3個(gè)問題,1基本戶轉(zhuǎn)給FT人民幣時(shí)收到的63000元付款回單時(shí)怎么做分錄呢?2當(dāng)我們FT人民幣賬戶收到63000元收款回單怎么做分錄?3把63000換成1美元付到FT美元賬戶上收到付款回單怎么做分錄。
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師,我們是旅行社,去年付給酒店的房費(fèi),忘記要發(fā)票了,現(xiàn)在去要,酒店以跨年為理由,不愿意開給我們,之前做的是預(yù)付賬款,是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出呢,疫情期間,也倒閉了很多家,好幾家都沒有提供發(fā)票,不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為 1 500萬元,除一批存貨公允價(jià)值高于賬面價(jià)值100萬元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時(shí)稅收分類編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個(gè)稅由甲方承擔(dān),說個(gè)稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
好的老師
您好,美團(tuán)/支付寶預(yù)付房費(fèi)(客戶直接訂房):收到款:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-美團(tuán)/支付寶 開票確認(rèn)收入:借:預(yù)收賬款-美團(tuán)/支付寶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 美團(tuán)/支付寶代收含傭金(平臺抽成): 收到款:借:銀行存款 借:銷售費(fèi)用-平臺傭金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 旅行社代付(發(fā)票開給客戶): 收到款:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-旅行社 開票時(shí):借:其他應(yīng)付款-旅行社 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 旅行社包房(發(fā)票開給旅行社): 收到款:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!