借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票再入賬
老師,你好!3月份有一筆費(fèi)用支出已付錢,但沒(méi)有發(fā)票,說(shuō)第二天就能給發(fā)票,但由于種種原因這月才給我發(fā)票,但3月份我已經(jīng)做憑證借:管理費(fèi) 貸:現(xiàn)金,并已出財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)稅了,沒(méi)做預(yù)付,這月收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師、你好!請(qǐng)問(wèn)一下、像食堂的費(fèi)用購(gòu)買大米、每個(gè)月發(fā)票都沒(méi)有及時(shí)拿過(guò)來(lái)、這個(gè)月一次性拿了7月8月9月10月、這樣怎么做分錄、都是付現(xiàn)金的、外賬都是要有發(fā)票才做賬、這樣怎么做賬務(wù)處理
老師,您好; 我想問(wèn)下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分?jǐn)偭朔孔?,?jì)入管理費(fèi)用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯(cuò)了
老師,建材銷售公司賣給房地產(chǎn),結(jié)算周期較長(zhǎng),有以下幾種情況,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫:1.11月份開預(yù)付款發(fā)票,貨還沒(méi)有發(fā),可能要12月或者1月份發(fā)貨。僅開出發(fā)票情況。2.11月份未開票,但是貨已經(jīng)發(fā)了,可能要12月或者1月分開票,貨款已收
老師,我想問(wèn)問(wèn)外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝](méi)有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來(lái)的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會(huì),來(lái)料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫簡(jiǎn)歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
個(gè)體戶租金一個(gè)月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因?yàn)槲铱匆粋€(gè)月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)?
那到時(shí)候收到發(fā)票忘記了咋辦? 到時(shí)候就是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款?
是的, 是的,就是這樣做分錄的