您好,上面顯示什么,拍我看下
老師,我之前開的電子票10152元是免稅的,但是當(dāng)時申報是申報了稅金574.64元,現(xiàn)在做了發(fā)票沖紅,現(xiàn)在不免稅了,申報稅金時怎么報
2021年開了一張普票一個點(diǎn),2022年紅沖了,報第三個季度的稅怎樣報,現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報表
老師好,2021年的發(fā)票未入賬,但是2021年有按照發(fā)票報稅,2022年沖紅,現(xiàn)在2022年要怎么入賬
2021年開了一張普票一個點(diǎn),2022年紅沖了,報第三個季度的稅怎樣報,現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報表
請問2022年12月普票開錯,現(xiàn)在藥物沖紅,怎么沖紅,原來是免稅的,現(xiàn)在還早開免稅的嗎
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?