在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時用,匯算清繳時填列已預(yù)繳稅款欄次,抵減全年應(yīng)納稅額,多退少補 。也可先聯(lián)系主管稅局,排查季度申報系統(tǒng)問題 。
老師 我在第二季度的時候預(yù)繳了所得稅,但是現(xiàn)在到年底整個是虧的狀態(tài),匯算清繳的時候需要申請退稅,那我在申報第四季度的預(yù)繳所得稅時,要注意什么嗎
勞務(wù)施工企業(yè),有異地項目,在項目所在地需預(yù)交所得稅;預(yù)交的企業(yè)所得稅可否在季報時沖抵季度所得稅還是只能在匯算清繳時沖抵?
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,一季度異地項目開票時異地預(yù)繳了所得稅,請問本次申報異地預(yù)繳的所得稅需要在申報表哪里填寫?
老師,所得稅匯算清繳有補繳的所得稅,計入“所得稅費用”,申報2季度所得稅報表的時候,是否要在2季度所得稅報表里填列匯算清繳補繳的所得稅的金額呢(2季度為虧損)?
老師 我們是建筑業(yè) 有外省項目的時候我們會預(yù)交企業(yè)所得稅 那我想問下 這個企業(yè)所得稅 我在申報季度所得稅的時候數(shù)據(jù)怎么獲取過來到所得稅申報表里面呢 他現(xiàn)在默認(rèn)的是獲取的在我們當(dāng)?shù)厮鶎俚亩悇?wù)機關(guān)預(yù)交的所得稅,這個外地預(yù)交的所得稅是不是也可以作為我預(yù)交所得稅的一部分呢
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
你的意思,正常是要到主表里去的
2、所得稅這部分:還有就是稅務(wù)系統(tǒng)抵減了之前的虧損,賬目所得稅金額沒有,我就依據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字做計提就行了吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的