你好;? 可以抵減哈; 季報的時候可以抵減的 ; 不是非得等著匯算的??
建筑勞務服務公司,在當月項目所在地預交了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,請問在下個月或者季度申報的時候是否還需要在公司注冊地繳納增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅?
建筑行業(yè),去項目所在地預交的企業(yè)所得稅能抵匯繳清算時企業(yè)所得稅預交的一部分嗎
建筑勞務清包工,異地跨區(qū)域施工,在外地預繳了企業(yè)所得稅,季度申報的時候預繳的企業(yè)所得稅可以扣除嗎?
想問一下,在建筑施工企業(yè),就是異地項目企業(yè)所得稅在異地預繳是0.2%,那回主管稅務機關(guān)后怎么交企業(yè)所得稅,還要交幾個點企業(yè)所得稅
老師,14年的異地安裝項目,在安裝地按簡易征稅預繳了企業(yè)所得稅,如果這個季度虧損,預繳的企業(yè)所得稅可以在季度所得稅預繳時扣除嗎?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應收賬款200怎么建賬,如果把1200計入未分配利潤,但這個200是之前已經(jīng)確認過收入的,這樣分紅的時候不是重復增加利潤了呀
市內(nèi)打車費是交通費,市外打車費是差旅費,那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費還是差旅費
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個饃饃的明細我們能對應到,但是收款的時候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
那如果預交的多,匯算清繳時要退稅,正常操作還是需要去項目所在地辦理退稅?
你好;? ?在 機構(gòu)地申報的時候 申請退稅哈;? 一般是在機構(gòu)地的?
省內(nèi)項目需要交所得稅嗎?如何預交,可否差額征收?
你好;不跨區(qū)域是不用預交的;? 跨市區(qū)就得預交的??
如果要預交所得稅,按不含稅開票額的0.2%預交?還是可以向增值稅那樣差額扣除成本后再按0.2%預交?
你好1; 對一般是千分之二預交企業(yè)所得稅的;? ; 按照不含稅開篇金額哈??
好的,謝謝老師
租用個人寫字樓,去稅局代開發(fā)票,需要交哪些稅費?月租金5萬
你好; 繳納增值稅和附加稅以及印花稅和房產(chǎn)稅、 土地使用稅 以及個稅?
個稅具體怎么計算?
個稅? 財產(chǎn)租賃所得個稅計算 1、每次收入不超過4000元的,應納稅額=(收入-800)*20% 2、每次收入4000元以上的,應納稅額=收入*(1-20%)*20%