你好,具體的是哪一個稅款的?
我不明白負(fù)債是欠的錢,為啥還會有計稅基礎(chǔ),需要交稅呢
這個題不明白,第二步,計稅基礎(chǔ),不明白為啥這樣算,老師講的明白點(diǎn)
問什么計稅基礎(chǔ)是250萬,不明白
老師,這個計稅基礎(chǔ)不明白為啥是10000-5000,不是10000
稅款繳納基礎(chǔ)不明白
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺獲取? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
老師,你好,課程怎么后臺暫停時間,什么時候?qū)W什么時候開通
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,今天邀請了10多家個體工商戶門店的客戶到一個產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀,客戶的消費(fèi)大多都算是個體工商戶門店收入,客戶大概有280個人,伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車費(fèi)用又都是我們公司支出,這個做賬呢
請問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電?
房產(chǎn)稅計稅基礎(chǔ)是按不含稅合同金額還是按實(shí)際收到金額季度申報 我在想一個問題,如果合同金額是200萬不含稅乘以稅率,每季都要這么重復(fù)報嗎,如果按照實(shí)際金額季度申報,就是收到多少不含稅的去報,沒收到就零申報, 按照實(shí)際收到的去申報不是少交稅嗎
不含增值稅的租金收入 可是他根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你即使沒有收到租金,他是不是也在出租?
是的,也在出租
老師這個我想的不對是嗎
根據(jù)收到的錢來申報不對 根據(jù)房產(chǎn)稅的政策,你交付出去了,次月就得申報,你沒有收到錢也得申報繳納他納稅義務(wù)發(fā)生了。
意思是說按照合同不含稅租金去申報,比如合同不含稅金額是200萬,每個季度都要200乘以稅率重復(fù)申報嗎
每個季度300萬的租金收入的是
什么意思老師
他是跟按季度報稅是根據(jù)季度銷售額,你的季度銷售額是不是3,000,000每次都是3,000,000的情況下,那就是填寫3,000,000,如果這是一年的話,應(yīng)該3,000,000÷12×3
承租方有一個企業(yè)繳納了房產(chǎn)稅要把這個企業(yè)的收入減掉是嗎,
他已經(jīng)交了房產(chǎn)稅,你就不需要交了,不減營業(yè)收入
要從租金收入也就計稅基礎(chǔ)里面把他的這部分減去不是嗎
不需要減去的呀,你的租金還是這些。
這樣房產(chǎn)稅不就重復(fù)交了嗎
計稅基礎(chǔ)包含的租金
就是房產(chǎn)稅承租方的租金
那對方是替你墊付的嗎?如果是替你墊付的話,他也不應(yīng)該減少租金, 還是你的房產(chǎn)稅 你寫一下賬務(wù)處理就知道了,你可以寫一下,你把完整的賬務(wù)處理寫一下
承租方繳納房產(chǎn)稅,出租房就不用繳納。那如果還是按照300萬基礎(chǔ)繳納,不就重復(fù)繳納他的那一份房產(chǎn)稅了嗎
他已經(jīng)交了的房產(chǎn)稅,你就不用再繳納了 直接不需要申報啦
土地使用稅和印花稅也要除以4嗎,
這個4是什么?土地使用稅是面積乘以單價,印花稅是不含稅收入*千分之一 小型微利企業(yè)小規(guī)模都可以減半。