你好,補交增值稅的分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一般納稅人正常轉(zhuǎn)出
老師您好公司為一般納稅人,2月份我們被稽查自查,補繳了21年20年的增值稅所得稅等已繳款完畢,請問分錄如何做借未分配利潤貸銀行存款還是通過以前年度損益?具體分錄如何寫麻煩老師?
老師你好,23年4月專管員讓我們補繳22年的房土稅和土地使用稅,4月也繳納稅款。請問外賬分錄如何寫呢?
你好老師,請問下,2022年匯算清繳時,補繳的稅款5月份通過所得稅費用核算了,2023年怎么進(jìn)行調(diào)整?
老師好,請問下,這個月補繳了22年的印花稅(稅率錯誤)5800元,如何做會計分錄
老師您好,1、增值稅以前年度少繳納的四個點今年補繳,但是不算在以前年度,就算今年的補繳該如何做分錄?2、稅控盤之前付的年費280元。這個月退回,該如何做分錄?
預(yù)交了跨區(qū)域稅款,申報期帶不出來,怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫存現(xiàn)金,6月份有對公轉(zhuǎn)賬過來了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負(fù)債率的公式是什么
老師/:coffee,我們公司是山東的一家建筑安裝公司,主要是光伏發(fā)電的安裝,現(xiàn)在有一個光伏工程在河北,我們主要是給他干勞務(wù)那塊,需要給他開9%的勞工程款發(fā)票,開發(fā)票的時候,需要選擇跨地市標(biāo)志嗎? 這個工程是不是需要開外經(jīng)證???
聽注會的會計和財管課,做注會的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務(wù)師的會計與財管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個月處理二手車收回204000,那我完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額是這樣么?因為我這個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
將廠房租給別的公司,水電費由我們代繳。我們開給對方的水電費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購銷合同的按次申報,是收到合同的15日內(nèi)申報,還是下月的15號之內(nèi)申報
滯納金做到營業(yè)外支出里邊
老師,怎么轉(zhuǎn)出?分錄又怎么做?
是一般納稅人,轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
確認(rèn)少交的增值稅 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 主營業(yè)務(wù)收入等 轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,這個稅是上個年度的,不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整嗎?
那補交的附加稅是用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
確認(rèn)少交的增值稅 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 主營業(yè)務(wù)收入等 這個主營業(yè)務(wù)收入科目,如果是以前漏記的收入,可以用以前年度損益
如果是暫估收入,或者差異不大,可以直接用主營業(yè)務(wù)收入
老師,謝謝了!
不客氣,祝您工作愉快