借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交,貸銀行?
1月份補(bǔ)繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅,想問問會(huì)計(jì)分錄如何做?增值稅是少計(jì)提了收入產(chǎn)生的增值稅,不開發(fā)票,視同無票收入、也補(bǔ)繳了印花稅,想問問全套的會(huì)計(jì)分錄怎么錄入?
請(qǐng)問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時(shí)調(diào)整過來怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,今年5月份付了一筆22年的印花稅,這次印花稅是22年沒有申報(bào),這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,請(qǐng)問下,這個(gè)月補(bǔ)繳了22年的印花稅(稅率錯(cuò)誤)5800元,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問下補(bǔ)交了以前年度的印花稅怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
老師好,以前年度損益科目不是取消了嗎?我可不可以換作:借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅金
這個(gè)科目沒有取消,如果你沒有用,未分配利潤可以。