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老師好,請問下,這個月補繳了22年的印花稅(稅率錯誤)5800元,如何做會計分錄

2023-08-02 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-02 15:17

借 以前年度損益 調(diào)整,貸應交稅費,借應交,貸銀行?

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快賬用戶4529 追問 2023-08-02 15:19

老師好,以前年度損益科目不是取消了嗎?我可不可以換作:借 未分配利潤 貸 應交稅金

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齊紅老師 解答 2023-08-02 15:21

這個科目沒有取消,如果你沒有用,未分配利潤可以。

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借 以前年度損益 調(diào)整,貸應交稅費,借應交,貸銀行?
2023-08-02
你好,這個正規(guī)的做法是進入以前年度損益調(diào)整。
2023-07-10
你好,1、針對154814.79這一筆印花稅,在電子稅務局繳納印花稅,一般精確到角,所以先補提0.01印花稅, 借:稅金及附加 0.01 貸:應交稅費-印花稅0.01,繳納分錄為 借:應交稅費-印花稅154814.8 貸:銀行存款154814.8 ;2、針對70750這一筆印花稅,請問,這是多計提了嗎?如果是的,需要做兩筆分錄,分別是借:稅金及附加 -35375 貸:應交稅費-印花稅 -35375、借:應交稅費-印花稅35375 貸:銀行存款,謝謝。
2020-08-21
借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅
2025-02-11
你好,同學 借,應交稅費 貸,稅金及附加 金額小,直接反沖就可以
2022-01-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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