是的,你是租房就是那樣子
印花稅征收是按照合同額的來征收嗎?這個基數(shù)是以含稅合同額還是不含稅合同額
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
老師,請問印花稅是按照合同金額計算嗎?或者說是按照含稅金額乘以稅率還是按照不含稅金額乘以稅率計算?
合同里面約定了稅是多少,不含稅金額是多少,這樣就是繳納印花稅,可以按照合同不含稅金額繳納是嗎?
印花稅我們是季度申報,問1:是按合同的不含稅金額嗎?問2:如果合同沒有寫明是含稅還是不含稅,那直接按合同金額? 問3:那如果4月簽了合同金額10萬,沒寫明含稅還是不含稅,5月開了一張該合同的部分發(fā)票3%稅率含稅價5萬,那我第二季度的印花稅計稅基礎(chǔ)是怎么來填?
老師好!單位招待費實際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報銷費,那會計這塊他的保銷單上寫的5元招待費,后面付的8元的發(fā)票,就用這種報銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計提了大概20萬的工資,但是因為截止匯算清繳回款不及時,未能發(fā)放。我進行了納稅調(diào)整,補繳了所得稅。通過借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費—所得稅。這樣對嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因為交稅時沒有通過損益科目,現(xiàn)在也不能重新計提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費的稅率是多少呢
請問一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團公司賬上還有長期股權(quán)投資,這個科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個長期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來的了,
請問如果跟供應(yīng)商下單了100個產(chǎn)品,98個出口退稅的,2個是自用的,采購發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個分公司沒有資質(zhì)。佛山分公司有一個員工報銷電工證費用,應(yīng)該在安徽公司報銷還是佛山分公司報銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請問,大陸企業(yè)向香港公司采購支付款項,這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
我是出租方
我覺得不對呢,不是按照實際收到金額算嗎
有合同就按合同申報,沒有合同才按季度開票金額申報
實際收到的去算交的稅少不是嗎
按照合同租金不含稅每個季度都是這么多錢
按合同只交一次,按發(fā)票就季度交