按貨物和服務(wù)在1,2列分開填
老師,想請(qǐng)教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來(lái)說(shuō),一季度45萬(wàn)內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對(duì)方開具租賃發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
老師,想請(qǐng)教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來(lái)說(shuō),一季度45萬(wàn)內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對(duì)方開具租賃普通發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
老師,我們是一家房產(chǎn)租賃有限合伙企業(yè),是小規(guī)模,去年跟一家公司簽訂了打包租賃合同,一年租金100萬(wàn),12月底一次收租,一次開票,我可以對(duì)前三個(gè)季度更正申報(bào)嗎?平攤租金到季度可以嗎?因?yàn)椴黄綌偟脑捨揖鸵径?5萬(wàn)的免稅額了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人代開發(fā)票給小規(guī)模納稅人,?不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn),增值稅,附加稅都不需要繳納的是吧?還有我們向個(gè)人租賃車在租賃出去,向個(gè)人索取發(fā)票,稅費(fèi)我們交,那么這個(gè)稅可以入我們公司的賬嘛?
老師。你好,我們是小規(guī)模醫(yī)療行業(yè),增值稅都是免稅的。0是5月份開了一個(gè)124000元的租賃發(fā)票,三季度合計(jì)收入98萬(wàn)多,就開具的租賃發(fā)票我們要不要單獨(dú)交稅?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來(lái)生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來(lái)合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬(wàn),處理價(jià)4萬(wàn),帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過(guò)出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說(shuō),要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒(méi)有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
我們是小規(guī)模企業(yè),2列不是填專用發(fā)票的嗎
第2列填的銷售服務(wù)的,就是以前營(yíng)業(yè)稅的項(xiàng)目