(100/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額*1.05)= 100÷1.09×0.5% 求進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了
若已知不含稅銷(xiāo)售額為313萬(wàn),負(fù)稅率為2%,根據(jù)公式可以得出本月需認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為265萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)下我們是小型微利企業(yè),稅率為9%,那本月我們需預(yù)繳的增值稅為多少?
2022年4月紅光公司銷(xiāo)售不含稅收入200萬(wàn),增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬(wàn),期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
2022年5月紅光公司是一般納稅人,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票67.8萬(wàn),期中進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn),如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月紅光公司最多開(kāi)具多少面額的銷(xiāo)售發(fā)票(價(jià)稅合計(jì)數(shù))?
購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留抵稅額6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元。問(wèn):⑴該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?⑵該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?⑶該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?⑷該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?⑸該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
其他醫(yī)藥制造業(yè)一般納稅人公司,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅開(kāi)票額400萬(wàn),包含專(zhuān)票300萬(wàn),普票100萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)了500萬(wàn)。專(zhuān)票能全部抵扣嗎?增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在多少合適呢?
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?