?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,我開了三張發(fā)票,好像和我們公司經(jīng)營范圍有點(diǎn)不符合,有點(diǎn)擦邊球的感覺,老師麻煩幫我看下有問題嗎?我們公司的營業(yè)范圍如下:文化藝術(shù)交流策劃;國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;計(jì)算機(jī)圖文設(shè)計(jì)、制作;會(huì)議及展覽展示服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查;餐飲服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);禮儀慶典服務(wù);營業(yè)性演出;攝影服務(wù);企業(yè)形象策劃;體育賽事策劃;體育用品的銷售、租賃;動(dòng)漫設(shè)計(jì);室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì);燈箱制作(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);場(chǎng)地、舞臺(tái)設(shè)備、服裝、建筑機(jī)械設(shè)備(不含特種設(shè)備)的租賃;門窗的銷售、安裝;建筑裝飾裝修工程;市政公用工程;服裝、日用品、工藝美術(shù)品、五金交電、辦公用品、裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售;非學(xué)歷短期成人繼續(xù)教育培訓(xùn)(不含發(fā)證,不含國家統(tǒng)一認(rèn)可的教育類、職業(yè)證書類等前置許可培訓(xùn))以及其他法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
老師好,我們公司有些票需要?jiǎng)e的單位開進(jìn)項(xiàng)票過來,需要我們出10個(gè)點(diǎn)的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價(jià)格,請(qǐng)問讓對(duì)方公司怎么開票,我們的不會(huì)虧稅錢,因?yàn)槁爠e人說乘以0.1算出來的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請(qǐng)教老師
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過來授課,對(duì)方給我開授課費(fèi)的發(fā)票,但是我們要幫他代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下,比如授課費(fèi)含稅發(fā)票2000元,咨詢稅務(wù)按不含稅金額1980.2申報(bào)繳納個(gè)稅238元,請(qǐng)問一下老師,收到2000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?做會(huì)計(jì)分錄時(shí)怎么把代扣代繳的個(gè)稅減掉,麻煩老師詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,
老師,個(gè)人開非學(xué)歷教育服務(wù)*技術(shù)培訓(xùn),要開10000元的發(fā)票,對(duì)方發(fā)過來培訓(xùn)協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點(diǎn)不對(duì)
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
您好,對(duì)方的算法有誤,按協(xié)議中不含稅金額 8400 元、含稅金額 10000 元計(jì)算,稅額為 1600 元,對(duì)應(yīng)稅率約 19.05%,這遠(yuǎn)高于個(gè)人提供非學(xué)歷技術(shù)培訓(xùn)實(shí)際適用的 1%-3% 稅率(目前優(yōu)惠期為 1%);正確拆分應(yīng)為,若含稅金額 10000 元,按 1% 征收率計(jì)算,不含稅金額約 9900.99 元、稅額約 99.01 元,若不含稅金額 8400 元,含稅金額應(yīng)為 8484 元而非 10000 元;建議與對(duì)方溝通糾正稅率,按 1% 重新約定金額,避免協(xié)議與發(fā)票沖突。
老師,對(duì)方是不是以為不止要扣開票的增值稅附加稅,連個(gè)稅也包含其中呀
?您好,是的,對(duì)方可能將個(gè)稅納入了稅額計(jì)算,個(gè)人提供非學(xué)歷技術(shù)培訓(xùn),增值稅按 1% 征收率計(jì)算,如果含稅金額 10000 元,不含稅金額 = 10000/(1%2B1%)約=9900.99 元,增值稅約=99.01 元,附加稅費(fèi)可免征,個(gè)稅需單獨(dú)按 ?勞務(wù)報(bào)酬所得 ?或 ?經(jīng)營所得 ?計(jì)算,不應(yīng)計(jì)入發(fā)票的含稅與不含稅金額差額中。
老師您看一下,辛苦
您好,上面我回復(fù)的時(shí)間跟您一樣,回復(fù)了哦
老師,那他這種寫法就是有問題的吧,這里面不能把個(gè)人所得稅計(jì)算在內(nèi)吧
?您好,這種寫法有問題,發(fā)票 “含稅金額” 僅含增值稅及附加,個(gè)稅是支付方代扣代繳義務(wù),屬稅后收入扣減部分,不屬發(fā)票金額組成。此寫法會(huì)致發(fā)票開具矛盾、個(gè)稅扣繳混亂,應(yīng)重新約定,明確發(fā)票按稅法規(guī)則區(qū)分增值稅含稅額,個(gè)稅單獨(dú)作代扣代繳項(xiàng) 。