一般就是紅字沖銷(xiāo),今年重新開(kāi)具
老師你好!公司2021年1月由小規(guī)模轉(zhuǎn)的一般納稅人,但是開(kāi)票的時(shí)候忘記了,開(kāi)了1%的普票,昨天才發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)不過(guò)去要怎么處理呢?
你好,老師,我是這里是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還處于預(yù)售階段,我報(bào)稅的時(shí)候,那個(gè)主表上面的銷(xiāo)售額是開(kāi)票金額嗎?我這里不明白的是開(kāi)票金額里面是含稅呢,還是不含稅呢?因?yàn)楝F(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票出去也是零稅率的?是開(kāi)的預(yù)售百分之三的發(fā)票,
老師,住宿業(yè),2021年10月,開(kāi)發(fā)票時(shí)候,稅率開(kāi)成百分之0了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),開(kāi)的電子普通發(fā)票。這個(gè)一般怎么解決呢?報(bào)稅的時(shí)候,報(bào)表自動(dòng)帶出的開(kāi)票金額,也不包含這個(gè)零稅率的這張發(fā)票的金額。這種情況,一般怎么處理?
老師,您好,我司是一般納稅人,我遇到這樣的情況,就是我司7.31號(hào)開(kāi)的紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司8.15號(hào)才開(kāi)的紅包發(fā)票,我報(bào)7月增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)帶出了那張紅票的信息,我就申報(bào)了,也交了稅了,這種情況,下個(gè)月,還會(huì)不會(huì)重新交一次稅呢?
老師您好,我一月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,含稅價(jià)格開(kāi)成不含稅的了,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這個(gè)情況
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)現(xiàn)24年個(gè)稅多計(jì)提了,怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在還能改嗎?
公司給法人發(fā)工資65384,這筆錢(qián)65384代公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理,經(jīng)理還款40000,20000支付業(yè)務(wù)費(fèi),5384沖報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用, 法人代公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理10000,經(jīng)理報(bào)銷(xiāo),具體分錄怎么做,經(jīng)理和法人在報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用中怎么算
要是銷(xiāo)售活性炭發(fā)票怎么開(kāi)
老師好,新進(jìn)一家公司做文員,只是幫老板開(kāi)發(fā)票,如果按照他說(shuō)的該怎么開(kāi)就怎么開(kāi),開(kāi)的發(fā)票,我會(huì)承擔(dān)責(zé)任嗎?謝謝?
老師,我們是掛靠甲方,我們給甲方開(kāi)了30萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在甲方給我們撥款是28萬(wàn),有農(nóng)民工賬戶(hù)管理費(fèi),一個(gè)月6千,兩個(gè)月1萬(wàn)二,可這30萬(wàn)是材料款,和農(nóng)民工工資沒(méi)有關(guān)系呀。他說(shuō)記往來(lái)款。我理解的意思是那兩萬(wàn)記應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?我不知道是啥意思
簽三方協(xié)議,用于限售股轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅扣款 選擇是還是否?
請(qǐng)問(wèn)老師,跨區(qū)域涉稅報(bào)告和跨區(qū)域涉稅報(bào)驗(yàn)有啥區(qū)別么
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳暫估金額調(diào)增,需要沖回暫估嗎?
銷(xiāo)售大米的商貿(mào)公司,一般納稅人的增值稅稅率是多少
老師收到實(shí)際股東投資款怎么做賬,章程里沒(méi)有
對(duì)方已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)入帳了,怎么辦?他那邊財(cái)務(wù)也可能沒(méi)發(fā)現(xiàn)
不影響你們沖銷(xiāo)呀同學(xué),這個(gè)如果抵扣了就做轉(zhuǎn)出