你好,你們是季度銷售額30萬以上嗎?
老師,請教一個問題,就是填報小規(guī)模納稅人增值稅申報表時,7-9月開的免稅發(fā)票50.5萬,我改如何在增值稅申報表中填列呢?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人,填小規(guī)模納稅人申報表,出現(xiàn)這個提示,是什么意思?是哪里出現(xiàn)問題,應(yīng)該怎么改?
老師,你好,我想咨詢下就是這個月我們有個小規(guī)模納稅人公司變更成一般納稅人,那申報3月份是不是也是按一般納稅人申報啊?
老師,請問小規(guī)模增值稅納稅申報的時候,保存申報表彈出這個窗口是怎么回事,是哪張表的問題呀?
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
是有無票收入的嗎?
是的老師 麻煩解答一下
這里忽略提交了就可以的,他是按照開票的金額乘以2%給你算的減免。
老師,我強(qiáng)制提交之后,它顯示的是檢測不通過,這個怎么弄呢?
忽略提交就可以的,如果增值稅比對不通過,找你稅務(wù)局給維護(hù)一下。
它上面說的是檢測不通過,當(dāng)前業(yè)務(wù)存在以下情況無法繼續(xù)辦理。 上面說的那本屬期已申報增值稅,如需調(diào)整,請通過申報更正已作廢進(jìn)行處理。
你看一下你的發(fā)票額度增加了嗎?沒有增加的話,那就是比對不通過。
那這個情況該怎么辦呢?麻煩老師說一下解決方法,好嗎?
忽略提交,然后找你稅務(wù)局,明天給維護(hù)一下
我是要跑到稅務(wù)局去,是嗎?
不用的,你給你數(shù)據(jù)專管員說一聲就行