借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸、營(yíng)業(yè)外收入 附加稅不需要做,2%不需要做。
小規(guī)模納稅人,上季度45萬(wàn)額度超了,需要交增值稅,稅金4800,增值稅和附加稅如何做分錄,下個(gè)月交的時(shí)候又怎么做分錄?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅3%的已經(jīng)免稅了,那收入的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?然后附加稅要按月計(jì)提不?
小規(guī)模納稅人增值稅季度未超過(guò)45萬(wàn) 免增值稅 減免增值稅部分要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入會(huì)計(jì)分錄是季末如6月這個(gè)月錄入憑證還是下個(gè)月如7月錄入憑證
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),計(jì)提的增值稅和附加稅費(fèi),是這個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入做減免,還是下個(gè)月再做營(yíng)業(yè)外收入減免?
你好我們是商貿(mào)公司,成本過(guò)高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫(xiě)說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶(hù),款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開(kāi),做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷(xiāo)售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
季度超30萬(wàn)了4月5月增值稅計(jì)提了,現(xiàn)在六月關(guān)于計(jì)提和附加稅的分錄幫我寫(xiě)下包括數(shù)據(jù)感謝
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 增值稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。 6月份,借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。 7月份,借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款
2%那部分需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
1%的發(fā)票不需要不用做不用做,不需要。
附加稅只交城建對(duì)嗎,教育免
全部都需要交,你已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn),哪有優(yōu)惠政策。
增值稅需要繳納3947.66,城建138.17,教育附加59.21,地方教育附加39.48對(duì)嗎
你好,你自己計(jì)算一下吧,城建稅7%或者5%,地方教育2%,教育附加3%。然后,他們都有減半的政策,上面的稅率都是沒(méi)有減半之前的。