?是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提
有什么辦法能不用ca進(jìn)開(kāi)票軟件上報(bào)匯總就報(bào)稅呢?今天截止日期,一直沒(méi)有開(kāi)票的公司,明天可以補(bǔ)申報(bào)嘛
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 第二季度開(kāi)了專票 增值稅稅金已經(jīng)扣掉了 今天把第二季度專票紅沖沖掉 增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師好,就是想學(xué)會(huì)計(jì)但怕滑檔,第二志愿是優(yōu)先選擇大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理還是會(huì)計(jì)信息管理,畢業(yè)后想從事會(huì)計(jì)
老師,我們是一般納稅人的,我這樣做分錄是不是錯(cuò)了?一般納稅人普票也是要做進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)賬稅嗎?
老師,我們老板是不是很過(guò)分。我上星期四跟他提離職,說(shuō)上完周五最后一天就不做了,他同意了。然后我在干活他又走過(guò)來(lái)跟我說(shuō),讓我堅(jiān)持到7月底,因?yàn)榇笳髌谶^(guò)后下半個(gè)月輕松點(diǎn),讓我輕松點(diǎn)。但是今天是15號(hào),下午告訴我,說(shuō)明天就不用來(lái)了,辦交接。啥人呀
老師,降溫費(fèi)一天10塊錢(qián),根據(jù)考勤發(fā)放,如果現(xiàn)在一次發(fā)放三個(gè)月,最后請(qǐng)假可以從工資里扣除嗎?降溫費(fèi)是單獨(dú)核算科目
你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時(shí)候,季度未滿30萬(wàn)免交,那增值稅免稅額應(yīng)該是1%還是3%?
老師,分支機(jī)構(gòu)咋備案
人力資源的新公司一開(kāi)始的工商處理,資金認(rèn)繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買(mǎi)辦公用品,6.26號(hào)注冊(cè)登記好了,7.9號(hào)辦理開(kāi)戶基本戶,大概7.18號(hào)第一筆投資款到位。當(dāng)時(shí)老板是用微信轉(zhuǎn)賬給我5萬(wàn),裝修、購(gòu)買(mǎi)辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請(qǐng)問(wèn)老板墊付的錢(qián)我怎么做憑證? 借款時(shí)寫(xiě): 借:其他應(yīng)收款-我的名字 貸:其它應(yīng)付款-老板的名字 還款時(shí): 借:其它應(yīng)付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購(gòu)買(mǎi)辦公用品時(shí): 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應(yīng)收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
申報(bào)財(cái)報(bào)時(shí),稅務(wù)會(huì)直接彌補(bǔ)以前虧損嗎
預(yù)交的報(bào)表里邊有彌補(bǔ)虧損欄,直接填就行
我看我上一任會(huì)計(jì),一季度是有利潤(rùn)的,但是以前年度是虧損的,但是她有計(jì)提企業(yè)所得稅
說(shuō)明他申報(bào)錯(cuò)誤,多交稅了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
彌補(bǔ)虧損欄是填上期的未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)對(duì)吧
不是,要看匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
不管是報(bào)哪個(gè)季度,都是填匯算清繳的彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)嗎
是的,就是那個(gè)意思的