你好,退回印花稅的分錄是 借:銀行存款,貸:稅金及附加—印花稅 印花稅是 不需要計(jì)提的,不需要通過 應(yīng)交稅費(fèi) 科目核算
老師好!上月我們繳納印花稅,借營業(yè)稅金附加-印花稅 貸銀行存款,本月由于稅局原因,退回了這筆印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
小規(guī)模,每次季度交印花稅,做分錄是怎么做?在3月里錄借:營業(yè)稅金及附加?貸,應(yīng)交印花稅。4月扣款時(shí),借應(yīng)交印花稅,貸,銀行存款。 如果不在3月做分錄,是不是可以直接4月份扣費(fèi)時(shí),借:營業(yè)稅金及附加,貸,銀行存款
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄?2020年12月的出賬是 計(jì)提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
您好老師,我們公司3月份繳納公司注冊資本的印花稅1250元當(dāng)時(shí)做賬分錄的時(shí)候 借:稅金及附加——1250元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅——1250 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅——1250 貸:銀行存款——1250 6月份這筆錢稅務(wù)局退到公司賬號(hào)這個(gè)怎么分錄
印花稅老師講課是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅然后再做付款分錄。實(shí)際我看公司主辦做賬是借:管理費(fèi)用——印花稅,貸:銀行存款,主辦這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對(duì),沒給打款,后來把款打到另一個(gè)公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報(bào)名補(bǔ)報(bào)名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個(gè)公式是啥意思?也聽不懂這幾個(gè)項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
營業(yè)稅金及附加,記入借方負(fù)數(shù)可以嗎。?
你好,退回的時(shí)候,可以計(jì)入借方負(fù)數(shù)的?