你好,實(shí)際工資1000?社?;鶖?shù)是2500?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師我想問一下的自然人電子稅務(wù)局扣繳單那個(gè)個(gè)人所得稅他本期收入應(yīng)該填什么?到底是實(shí)發(fā)工資呢?還是說要加上個(gè)人繳納的社保這部分,或者說還要再加上公司繳納社保這部分?因?yàn)槲乙郧岸际翘顚?shí)發(fā)工資加上個(gè)人繳納社保,公司繳納的社保金額并未加上,然后后面比如說基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)啊,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)啊,我會(huì)把個(gè)人這部分繳納的金額填上,公司繳納的部分也不填。這樣正確嗎?
老師您好,請問一下我們給員工繳納的社保個(gè)人部分也是由公司承擔(dān) 個(gè)人不用繳納,為了可以稅前扣除走的是其他應(yīng)付款科目, 那我現(xiàn)在在填寫利潤表的是,左邊有一個(gè)需要填寫本期工資總額,請問這個(gè)里面包含社保嗎?還是說直接按照總賬簿里面的應(yīng)付工資填寫呢
老師好,由于體制內(nèi)是上發(fā)工資,我在做明年一月份工資表時(shí),需要算明年一月份工資個(gè)稅, 在代扣代繳客服端算個(gè)稅需要把單位個(gè)人專項(xiàng)扣除項(xiàng)填入, 為了方便我直接遷入上年數(shù)據(jù)(2022年個(gè)人專項(xiàng)扣除項(xiàng)), 可是只有部分人的專項(xiàng)扣除項(xiàng)可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個(gè)人在個(gè)稅APP上確認(rèn)23年專項(xiàng)扣除項(xiàng)之后,我才能遷入成功嗎
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請問專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國內(nèi)公司為泰國公司提供出口檢測服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測,出口到泰國,開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
找郭老師,有問題咨詢
外地出差招待客人記什么費(fèi)用?
410000是頭+107000是掛=517000元的新車車輛購置稅是多少老師
一般納稅人2012年車出售,需要交多少增值稅呀?
老師,你好,我們租了一下辦公司,房東不能開房屋租賃費(fèi),請問能開哪些費(fèi)用合規(guī)些呢?
員工一直在A公司發(fā)工資,A公司現(xiàn)在申報(bào)的是6月稅期,5月的工資,但是從六月開始換到B公司發(fā)工資了,B公司新注冊的,申報(bào)的是6月工資,這么申報(bào)的,這樣該員工就出現(xiàn)6月稅期申報(bào)了兩次工資,一次5月工資,一次6月工資,這樣匯算清繳的時(shí)候就13個(gè)月工資了,這種情況該怎么處理呢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),電子稅務(wù)局里面進(jìn)去,增值稅,印花稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,他這個(gè)是正常報(bào)嗎,還有經(jīng)營所得也需要報(bào)是嗎?謝謝
兼職,沒合同,可以在個(gè)稅那格直接填1000,不填個(gè)人扣除的部分可以嗎
兼職就是勞務(wù),不是工資
那可以走工資嗎?報(bào)個(gè)稅
不可以,不是勞動(dòng)關(guān)系