您好,退稅的分錄是吧,4季度按利潤表來正常申報,退稅,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,直接借:所得稅費(fèi)用-1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 -1000 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1000 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是 1、借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配未分配利潤 1000 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 3、借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1000
老師,三季度預(yù)繳所得稅,四季度虧損,怎么處理呢,退稅嗎?
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
老師,公司前三季度預(yù)交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
請問如果前三季度盈利已預(yù)交所得稅 四季度虧損 匯算清繳時招待費(fèi)要調(diào)增補(bǔ)交所得稅該怎么處理呢?
老師,企業(yè)所得稅,第一季度6000,第二季度第三季度第四季度虧損,那匯算清繳是要退稅嗎?怎么申請退稅
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明