您好,不用,做一筆暫估就可以
老師,我公司有幾筆暫估入庫的物資,一直收不到發(fā)票,我們也沒付款給對方,已經(jīng)有一年多了,請問現(xiàn)在可以怎么處理嗎?
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因?yàn)橹叭霂於际菚汗廊霂斓?,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師好!請教一下,6月-9月份連續(xù)幾個(gè)月付給供貨商貨款,總計(jì)33萬,沒有收到發(fā)票,也不做材料暫估入庫,一直都掛到預(yù)付賬款科目,可以嗎?
老師好,上月購入商品款已經(jīng)付清,對方?jīng)]有開來發(fā)票,商品當(dāng)月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進(jìn)來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們12月2購進(jìn)一批鋼筋,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有到,我們12.7開票出去了,12.17對方才開票給我們,那么這個(gè)我們需要暫估入庫嘛。還是直接做賬入庫就好,不需要暫估 沖紅重新做了
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
老師,我的分錄對嗎
老師,分錄是 借:庫存商品貸:預(yù)付賬款一暫估入庫借:庫存商品貸:銀行存款
等收到發(fā)票 沖減以上分錄對吧
是的, 是的,就是這樣的
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款一暫估
老師,不是應(yīng)付是預(yù)付
我們已經(jīng)付款了
就是還沒收到發(fā)票
哦,那就按你寫的來就可以
分錄應(yīng)該是 借:庫存商品貸:銀行存款 不用暫估吧
這個(gè)你要備注下,要不然會(huì)不記得了