老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師您好。我們老板在公司每月的稅前工資是15000,每月都正常扣稅。1-3月在一個(gè)公司,4到12月在另一家公司賬上申報(bào)。金額都是15000元一個(gè)月。一共繳納個(gè)稅3765元。老板自己個(gè)稅匯算清繳,要補(bǔ)稅9015元。想問下這個(gè)金額是怎么算的。為什么會(huì)扣這么多個(gè)稅。謝謝
老師,您好!請(qǐng)問,我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報(bào)繳納個(gè)稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問,我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報(bào)繳納個(gè)稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
老師,您好! 請(qǐng)教您! 2021年個(gè)稅app上兩公司申報(bào)了同一個(gè)人的工資,分別是5000元,4500元?,F(xiàn)在稅務(wù)局致電要求補(bǔ)繳個(gè)稅!請(qǐng)問怎么算呢?是否要算滯納金呢? 謝謝老師!
老師,晚上好!請(qǐng)問一上,關(guān)于工資條中員工個(gè)人扣減的個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做分錄呢?能把分錄流程寫一下嗎?謝謝!例如,我1月份的工資條中顯示的個(gè)稅是100元,但我不管我1月份工資發(fā)不發(fā),我的個(gè)稅都是要繳納的!我2月份份繳納了這100元;那我正式發(fā)1月份工資時(shí)怎么寫分錄呢?謝謝!
老師,想咨詢一下。這個(gè)年度做工資申報(bào)。工資數(shù)是保險(xiǎn)前還是保險(xiǎn)后的實(shí)際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元?。∫?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
老師你好,公司為納稅人小規(guī)模納稅人,有總公司和分公司,總分公司合并到一起由總公司計(jì)提所得稅申報(bào)。請(qǐng)問季末資產(chǎn)總額到底填總公司的資產(chǎn)還是填總分公司和金額
我們公司欠錢在打官司,對(duì)方把之前沒有開給我們的發(fā)票,全部開給我們了,就單位成本票好多,現(xiàn)在賬上的營(yíng)業(yè)成本是收入的幾倍,這種報(bào)上去有啥沒
我們出差到分公司,分公司同事給我們預(yù)定的住的地方,他報(bào)銷時(shí),應(yīng)該計(jì)入到哪個(gè)科目和二級(jí)?
中國(guó)居民企業(yè)甲公司為一家外商投資企業(yè),其母公司乙公司為一家位于境外某國(guó)的外國(guó)企業(yè) 乙公司派遣1名外籍基層技術(shù)人員到甲公司兼職工作。該技術(shù)人員2022年2月1日首次來華,在中國(guó)境內(nèi)無住所,2022年度在中國(guó)居住天數(shù)超過183天。2-12月間,每月境內(nèi)甲公司向其發(fā)放工資6萬元人民幣,境外乙公司向其發(fā)放工資折合人民幣3.5萬元。每月境內(nèi)工作天數(shù)與境外工作天數(shù)的比例為2:1。
老師,這道題中我有兩個(gè)問題,第一個(gè)實(shí)際借款額為什么等于資金需求除以,(1-補(bǔ)償性余額比例),我的問題為什么是除以而不是,資金需求減去補(bǔ)償性余額呢。第二個(gè)就是現(xiàn)金折扣得機(jī)會(huì)成本率大于其他借款實(shí)際年利率,為什么不選擇現(xiàn)金折扣反而選擇了最小的。這不是和書上得不符了嗎。請(qǐng)老師幫我能更快更簡(jiǎn)單的理解一下,指導(dǎo)一下,謝謝老師了
老師,請(qǐng)問一下我公司一般納稅人,把公司的一輛車低價(jià)賣給了個(gè)人,二手車市場(chǎng)開的發(fā)票是2萬,我們自己公司開票是18000,這樣可以的嗎,需要跟二手車市場(chǎng)的匹配嗎
小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)總額本年累計(jì)是填利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)這一欄的數(shù)據(jù),還是利潤(rùn)總額這一欄的數(shù)據(jù)?
公司6月份才開始繳社醫(yī)保,那么內(nèi)賬在6月份需要計(jì)提嗎
先掛應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅借方就可以
謝謝老師!老師,665元個(gè)稅賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅665 貸:應(yīng)付職工薪酬—個(gè)人所得稅665 對(duì)嗎?謝謝老師!
不是,你交個(gè)稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅950 貸銀行存款950 發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅285 貸銀行存款等科目 然后剩下的個(gè)稅沒有扣除的就掛應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅借方了,不用另外做分錄
老師,是計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候把剩下沒有計(jì)提665元掛在借方對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅665 貸:應(yīng)付職工薪酬—個(gè)稅665 這樣對(duì)嗎?謝謝老師!
不對(duì),你交個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)掛借方950了不是嗎
你看我上面給你的分錄
個(gè)稅不通過應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目呀
嗯嗯,謝謝老師!你上面那個(gè)分錄我明白,也是象你那樣做的分錄。突然感覺665元不知道怎么處理
好的,明白了就可以,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝???????