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一般納稅人拿到專票,預留的稅費要做分錄嘛

2025-07-12 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-12 11:49

你好,你說的預留,是說留抵的稅額嗎

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快賬用戶1338 追問 2025-07-12 11:49

是的。留抵的稅額

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:50

你好,這個不需要單獨做分錄。

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:50

你確認了進項,就可以了。

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快賬用戶1338 追問 2025-07-12 11:54

這個票是上年我們公司還沒成為一般納稅的時候已經(jīng)入了成本了,今年5月對方跟我們對數(shù)的時候有點問題,他們注銷了票,后面補回來對好了再開給我們的,今年的時候我們成為了一般納稅,這票還能做抵扣嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:54

你好,嚴格來說是不可以的。

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快賬用戶1338 追問 2025-07-12 11:56

其他同事在電子稅務(wù)局做了抵扣認證,這個撤回就可以是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:56

你好,這個做轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶1338 追問 2025-07-12 12:00

是怎么操作的

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齊紅老師 解答 2025-07-12 12:00

你好,在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出行填寫

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齊紅老師 解答 2025-07-12 12:00

然后主表進項稅額轉(zhuǎn)出欄也填寫同樣的金額

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你好,你說的預留,是說留抵的稅額嗎
2025-07-12
借:費用或成本
應交稅費-進項
貸:銀行存款
2025-07-12
你好!你可以先計入應交稅費—應交增值稅——進項稅額,然后如果用于簡易征收的時候,在做進項轉(zhuǎn)出。
2020-09-24
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品嗎?
2022-12-19
同學你好 這個進項要轉(zhuǎn)出
2022-02-10
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