您好,是的,這個(gè)是沒有稅率的
老師,一般納稅購入二手車怎么做賬,只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師 “二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師單位購買車,進(jìn)項(xiàng)按13抵稅了,賣車二手車市場(chǎng)開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,單位用再開發(fā)票嗎?交銷項(xiàng)稅嗎
注冊(cè)資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請(qǐng)問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
那公司轉(zhuǎn)讓汽車給個(gè)人,這個(gè)二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票是二手車市場(chǎng)開的,那公司還要開具增值稅普通發(fā)票嗎?
不用,用這個(gè)二手車的就可以,公司按價(jià)稅分離來申報(bào)
稅率按13%嗎?
一般納稅人企業(yè)
是的,前面抵扣過是按13%,沒抵扣過按3%
那增值稅申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)稅填在哪里?
主表(增值稅納稅申報(bào)表):
第1欄“應(yīng)稅銷售額”填入不含稅銷售額;
這個(gè)不是根據(jù)開票自動(dòng)跳的嗎?價(jià)稅分離會(huì)顯示錯(cuò)誤吧?
這個(gè)稅沒有,你要加上,要不然這個(gè)就是免稅
之前都是企業(yè)開一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票的
對(duì)方不要,你直接申報(bào)無票收入也一樣的
你們之前出售過車,開發(fā)票了,是吧