你好,這個(gè)外賬上沒(méi)什么問(wèn)題了。 你如果還是不想做到6月,可以反結(jié)賬回去到4.5月修改憑證。
圖一4月份的利潤(rùn)表中,公允價(jià)值變動(dòng)收益這一行,老板說(shuō)沒(méi)有數(shù)字,無(wú)法看出這個(gè)月是否盈虧, (因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ??????????貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5月份調(diào)過(guò)來(lái)之后的利潤(rùn)表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就要交100多萬(wàn)的企業(yè)所得稅,(公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報(bào)) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會(huì)計(jì)的做法有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,我們單位是非盈利組織,由于我們性質(zhì)的原因,我們一年只有6月和8月兩個(gè)月有收入,其余月份都是費(fèi)用支出,我這季度申報(bào)收入比較高,我想先估算預(yù)提了沒(méi)有收入只有費(fèi)用的那10個(gè)月的費(fèi)用借成本,貸預(yù)提費(fèi),等到以后費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)我再按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用沖掉預(yù)提的費(fèi)用,因?yàn)橹邦A(yù)提費(fèi)用得有有4萬(wàn)多沒(méi)沖完,這樣的話,連貫起來(lái)分錄怎么走,
老師!你好!我想問(wèn)下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對(duì)可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒(méi)有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對(duì)。本月數(shù)自動(dòng)生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么填報(bào)呢
老師您好,我想問(wèn)下盤庫(kù)存時(shí)不小心把報(bào)溢單做到6月,還有一部分做到七月,但是報(bào)損單全部做到7月去了,怎么辦,因?yàn)閱瘟刻?,就沒(méi)有重新盤點(diǎn)庫(kù)存,利潤(rùn)表好調(diào),但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)呀,
老師您好,我想問(wèn)下盤庫(kù)存時(shí)不小心把報(bào)溢單做到6月,還有一部分做到七月,但是報(bào)損單全部做到7月去了,怎么辦,因?yàn)閱瘟刻?,就沒(méi)有重新盤點(diǎn)庫(kù)存,利潤(rùn)表好調(diào),但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)呀,
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
我做內(nèi)賬
如果反到4.5月憑證去,那么4.5月的報(bào)表就都不一樣了,
因?yàn)檫@傭金我做在營(yíng)業(yè)費(fèi)用
你好,是的。是會(huì)不一樣。但是更正后才是正確的。 你也可以跟老板說(shuō)下,看老板是讓你改之前的還是做到6月算了。因?yàn)闆](méi)有及時(shí)報(bào)銷基本上也不是你的責(zé)任。
好的,對(duì)了,那個(gè)過(guò)期產(chǎn)品處理掉,沒(méi)及時(shí)做費(fèi)用出去會(huì)受影響嗎?老是放著有庫(kù)存可以嗎
你好,這個(gè)是會(huì)影響利潤(rùn)的 你也可以先放著
還有,我接前任,她領(lǐng)用上個(gè)月的半成品做到生產(chǎn)基本成本里,但實(shí)際算本月的成本沒(méi)把這部分算進(jìn)去,導(dǎo)致現(xiàn)在基本生產(chǎn)成本余額100多萬(wàn),她做的利潤(rùn)都比我搞,這對(duì)嗎?老板現(xiàn)在每個(gè)月都問(wèn)我利潤(rùn)咋這么低
你好,他做的這個(gè)沒(méi)問(wèn)題啊,因?yàn)槌杀臼呛褪杖雽?duì)應(yīng)的 這些半成品肯定沒(méi)有賣出去,所以不計(jì)入成本是對(duì)的。
上個(gè)月的半成品,都會(huì)在下個(gè)月先包裝成成品出庫(kù)啦,但實(shí)際沒(méi)有半成品
你好,如果本月領(lǐng)用了上月的,然后用的這些在本月都銷售出去了,那么這部分應(yīng)該當(dāng)做本月的成本。
所以我把這部分都做進(jìn)去,利潤(rùn)就比前任低,因?yàn)槊總€(gè)月的半成品都10多萬(wàn),每個(gè)月老板都問(wèn)同個(gè)問(wèn)題,都不知如何回答
你好,你給他一次說(shuō)清楚,是之前少做 。并不是你現(xiàn)在做錯(cuò)了