增值稅400,000÷1.01×1% 附加稅400,000÷1.01×1% ×6% 印花稅300,000÷1.01×萬(wàn)分之3÷2 企業(yè)所得稅400,000÷1.01-附加稅印花稅)×5%
我想問(wèn)下就是我們公司現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)要開(kāi)500萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方。我們是小規(guī)模納稅人。開(kāi)的是咨詢費(fèi)。在沒(méi)有成本費(fèi)用的情況下我們的企業(yè)所得稅要交多少錢?
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模的貿(mào)易公司開(kāi)300萬(wàn)的票出去,沒(méi)有成本費(fèi)用票的情況下,一共要交多少稅?謝謝
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模的貿(mào)易公司開(kāi)300萬(wàn)的票出去,沒(méi)有成本費(fèi)用票的情況下,一共要交多少稅?
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成本票,一年開(kāi)了40萬(wàn)普票,一個(gè)月平均開(kāi)4萬(wàn),查賬征收,要交多少稅
老師你好,小規(guī)模納稅人開(kāi)20萬(wàn)的專票需要多少錢的稅款。沒(méi)有成本發(fā)票的情況下,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
剛才印花稅400,000不是300,000,剛才寫錯(cuò)了
差不多6%多一點(diǎn)了
對(duì)的是的,是這個(gè)意思