交的增值稅和所得稅沒有計提就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
請問老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),是因?yàn)闆]有繳納稅款后沒有計提嗎?
老師想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計提得時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來萬的負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)有沒有稅務(wù)風(fēng)險,需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來嗎?調(diào)整的話,怎么調(diào)賬。,怎么計提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒有負(fù)數(shù)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)表示什么, 現(xiàn)在我們能進(jìn)項(xiàng)比較多, 資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù),怎么重分類呢?
老師,我24年第一季度的所有稅都交了。沒計提。資產(chǎn)負(fù)債表里顯示負(fù)數(shù)。這種情況第二季度該處理呢老師
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
25年怎么補(bǔ)計提呢
???還在??沒回復(fù)了
中午午休。 那個正常的在7月做計提就行,
有計提的分錄?老師
計提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
不用通過以前年度損益調(diào)整?
涉及的損益科目直接計入利潤分配-未分配利潤
這里不是涉及損益了?
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