你好 銷售的是什么業(yè)務?一般納稅人還是小規(guī)模?小規(guī)模連續(xù)累計12個月銷售額500萬,需要轉(zhuǎn)一半納稅人的。
一個公司月開300萬專票,需要交的稅是這些嗎 企業(yè)所得稅按哪個政策,有優(yōu)惠嗎 上面是我算得 按百分之三稅率算得
老師,如果A在一家公司上班,每個月工資6千多,自己又有一個個體戶,每個月也開一些票45萬/季以下,那么他需要繳納哪些稅費?
老師好!小規(guī)模納稅人 一次性開發(fā)票300萬 交多少稅?交哪些稅呢?怎么算稅呢?
郭老師,郭老師,老師您好,我們公司18年成立的,股東是兩個公司,稅后利潤180萬,給公司股東分紅需要交稅嗎?分別有哪些稅?
郭老師,兩家公司都有報個稅,一邊有交個稅,但不是每個月都交,兩家公司沒超12萬,匯算會要交個稅嗎,按一個人總額超6萬交,還是一個人總額12萬交
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
轉(zhuǎn)一般納稅人,剛才打錯了。