您好,企業(yè)所得稅的話 需要看滿徐小微企業(yè)條件才能決定的,如果按照現(xiàn)在來看的話 企業(yè)所得稅應(yīng)按照10%計(jì)算
你好,老師,我想問一下如果所得稅稅負(fù)是百分之二,那么按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的第一個(gè)利潤不超100萬的政策算, 他的稅負(fù)優(yōu)惠后是幾個(gè)點(diǎn)
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠政策,不到100萬的減按25%,再按20%交稅,那所得稅稅負(fù)稅務(wù)局告訴我是2那這個(gè)稅負(fù)是要優(yōu)惠后還是優(yōu)惠前?優(yōu)惠前是實(shí)際利潤*25%算嗎
一個(gè)公司月開300萬專票,需要交的稅是這些嗎 企業(yè)所得稅按哪個(gè)政策,有優(yōu)惠嗎 上面是我算得 按百分之三稅率算得
老師您好,我司投資另一家企業(yè)產(chǎn)生分紅50萬,本企業(yè)實(shí)際營業(yè)利潤260萬,在核算企業(yè)所得稅的時(shí)候,能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?年利潤總額在100-300萬之間按5%繳納所得稅的這個(gè)優(yōu)惠政策。
老師 分公司的企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策?我們公司是一家分公司 不跟總公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表,采用獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅沒有優(yōu)惠政策嗎?100萬利潤要交25企業(yè)所得稅,每年我們還要交50萬的管理費(fèi),那這個(gè)管理費(fèi)還不能稅票扣除?
預(yù)繳企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
跨年的發(fā)票,21年借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款,25年現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做賬
屬于礦泉水公司,稅源來自山泉水,與各個(gè)公司的售賣礦泉水需要申報(bào)印花稅嗎,涉及金額是幾百幾千的。
買的茶葉,可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 我們這個(gè)是建筑公司
老師,我們售出的產(chǎn)品,有些是節(jié)日活動(dòng)增送的,比如當(dāng)月收到了8萬元,里面含有增送的小產(chǎn)品,小禮l品,那我現(xiàn)在該怎么確認(rèn)收入
汽車4S店庫存系數(shù)怎么算
老師我想問問怎么能領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,我是累計(jì)交失業(yè)保險(xiǎn)9年了,我4月份離職時(shí)候忘了申請,保險(xiǎn)斷交了,7月份交的失業(yè)保險(xiǎn),但是也有可能交一個(gè)月兩個(gè)月還要離職,我想問問這種情況我還能申請領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金了嗎
老師 請問一下 我公司是一般納稅人 6月開了異地項(xiàng)目發(fā)票,7月預(yù)繳了增值稅3000,現(xiàn)在申報(bào)增值稅 ,預(yù)繳的稅額是留底待遞減的,請問分錄怎么做啊
公積金最大可以上調(diào)到多少,是基數(shù)部分,比如工資 25000,基數(shù)是最多是多少
匯算清繳顯示需要扣200多塊錢,然后我們對公的賬戶是沒有這么多款的。然后我現(xiàn)在要從私賬上面把錢打過去,但是你知道的我那個(gè)賬就是第三季度賬已經(jīng)做完了對不對?這個(gè)是匯算清繳的打錢就是沒做賬沒關(guān)系吧, 是以什么形式轉(zhuǎn)款,備注是
不滿足小型微利企業(yè)條件的按10%計(jì)算是嗎?
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬以下按照5%100-300萬按照10%,你這筆低于300萬就按照10%計(jì)算企業(yè)所得稅