您好,不用的,新賬套只錄上期末科目余額表的期末金額
老師接別人的賬過(guò)來(lái),是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤(rùn)表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
每月做完會(huì)計(jì)憑證后,需要打出來(lái)的表都是哪些?明細(xì)賬,憑證匯總表,科目余額表,還有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,還有別的嗎老師
老師,你好!從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤(rùn)”有余額,是不是沒(méi)有結(jié)算到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)上,那我可以錄利潤(rùn)分配,未分類利潤(rùn)欄嗎?接來(lái)的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤(rùn)表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
接手過(guò)來(lái)的賬,錄入完科目余額表后,還沒(méi)有開(kāi)始做賬,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)交接的時(shí)候,有科目余額表,利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤(rùn)表需要填入到損益里面嗎,因?yàn)榭颇坑囝~表里面損益是沒(méi)有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤(rùn)表就沒(méi)有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時(shí)搞錯(cuò)當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯(cuò)科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫(kù)存現(xiàn)金113. 請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個(gè)怎么做分錄?
利潤(rùn)表中,所得稅費(fèi)用是用利潤(rùn)總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會(huì)計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開(kāi)始正常申報(bào)可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個(gè)新公司去年才成立的,之前的會(huì)計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長(zhǎng)期待攤—開(kāi)辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬(wàn)多
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益增長(zhǎng)率是多少,怎么去解答