借應(yīng)收賬款200087.94, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000087.94÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅1981.07
小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅現(xiàn)在全免,月末要做一筆賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做呢?
計(jì)提增值稅含不含扣掉的280元,做賬的時(shí)候這個(gè)月要繳納增值稅7000元,現(xiàn)在扣掉稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,還要繳納6720元增值稅,分錄怎么寫
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,第三季度時(shí)增值稅分錄沒做,現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)賬務(wù)呀?分錄怎么做呀?
增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄怎么做?例如,本月收入10000 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們小規(guī)模納稅人,計(jì)提了增值稅但是這季度收入不超30萬(wàn),現(xiàn)在要報(bào)稅了,怎么賬務(wù)處理呀
老師好,麻煩問下,報(bào)稅利潤(rùn)表這個(gè)上期金額,是報(bào)送的去年1-2季度的累計(jì)數(shù),目前沒帶出來(lái),我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報(bào),有些稅是季報(bào),那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我反復(fù)聽了還是不知道我這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因?yàn)槔锩嬗行┦羌緢?bào),有些是月報(bào)。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報(bào)怎么報(bào),提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會(huì)計(jì)中收物業(yè)費(fèi),物業(yè)費(fèi)如何通過預(yù)收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價(jià)是47880元,因?yàn)闆]及時(shí)申報(bào),要改 3月份的申報(bào)表,現(xiàn)在的問題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來(lái)計(jì)算成人民幣申報(bào)
普通上收到庫(kù)存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
老板給他支出去一筆款 有啥辦法能不分紅 轉(zhuǎn)給他就視為分紅
老師,7月15號(hào)第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表三個(gè)加起來(lái)去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒有發(fā)票有沒什么問題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個(gè)裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
老師,應(yīng)收賬款的憑證全部都有了,現(xiàn)在就是要把1981.07的做個(gè)分錄進(jìn)去。
你好,現(xiàn)在應(yīng)收賬款是多少?是含稅的嗎?如果是的話,那你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是加稅合計(jì)多了?
是的話,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1981.07。
還可以不計(jì)提了,繳稅的時(shí)候直接就借應(yīng)交增值稅,貸銀行存款了
現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款的金額就是200087點(diǎn)94元
不需要集體 做收入的時(shí)候價(jià)稅分開就行
我們這個(gè)是系統(tǒng)直接生成的憑證,但是稅這塊處理不了
收入的憑證超級(jí)多,幾塊錢都做一張憑證。所以去改收入不現(xiàn)實(shí)
不改收入,你申報(bào)銷售額的時(shí)候,增值稅的銷售額和所得稅的收入不一致,而且你的應(yīng)交稅費(fèi)一直有借方余額。