只能價(jià)稅合計(jì)入賬,不做進(jìn)項(xiàng)處理
老師好,我問一下,我這個(gè)新開的公司,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)還是小規(guī)模納稅人,之后有業(yè)務(wù)了肯定要認(rèn)定成一般納稅人,那我現(xiàn)在做賬把進(jìn)項(xiàng)放在應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣稅費(fèi)合理嗎
,公司以前是小規(guī)模納稅人的時(shí)候開了一張專票,現(xiàn)在是一般納稅人,認(rèn)證票的時(shí)候把之前那張票也認(rèn)證了,怎么辦
老師您好 我公司準(zhǔn)備進(jìn)行稅務(wù)登記,在選擇納稅人類型前,要完成稅費(fèi)種認(rèn)定,如果我們要選擇一般納稅人,這個(gè)認(rèn)定是指什么?
老師,想咨詢您一個(gè)問題,公司是一般納稅人,之前一直開的是普票,現(xiàn)在要開專票需要法人先去稅務(wù)局認(rèn)證?還需要準(zhǔn)備哪些?
公司變更成一般納稅人,也收到了專票,但是當(dāng)時(shí)是以普通發(fā)票入賬的,現(xiàn)在稅務(wù)的待認(rèn)證系統(tǒng)還有很多之前的專票,怎么處理???我能不能在認(rèn)證系統(tǒng)里面做不抵扣處理呢?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次