那么你們紅沖后重新開(kāi)給給對(duì)方
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)是什么時(shí)候開(kāi)始用的?如果別人給我們開(kāi)了發(fā)票,我們并不知情,也沒(méi)抵扣,有影響嗎?
你好,老師,我們上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,本月認(rèn)證抵扣報(bào)稅了,現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖重新開(kāi),要求我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,開(kāi)始我們開(kāi)具的時(shí)候選購(gòu)買(mǎi)方已抵扣開(kāi)不了呢?是我們開(kāi)錯(cuò)地方了嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我開(kāi)給客戶的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶已經(jīng)在11月認(rèn)證了。他們退回給我開(kāi)紅字發(fā)票再重新開(kāi)正確的就可以了嗎?聽(tīng)客戶說(shuō)他們還有去稅局開(kāi)什么通知書(shū)?
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開(kāi)了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣也沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)o我們開(kāi)紅字發(fā)票,說(shuō)讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問(wèn)一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
老師,你好有個(gè)客戶給我們開(kāi)具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯(cuò)了,跨月了,我還沒(méi)有抵扣,如果這個(gè)月讓客戶給我們開(kāi)紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,你好,公司給京東開(kāi)票時(shí)候是扣減返點(diǎn)金額開(kāi)開(kāi)票的,但是我們讓我們的供應(yīng)商開(kāi)票這筆返點(diǎn)要算進(jìn)去嗎?
出口商品,未用又原路退回,走的報(bào)關(guān),退回時(shí)繳納了增值稅和關(guān)稅,退回做的沖減收入,那退回的關(guān)稅怎么入賬?進(jìn)什么里啊?
老師,購(gòu)買(mǎi)廠房連帶的土地使用權(quán)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)后,后期攤銷(xiāo)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
用的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)和公式?
老師你好,我公司之前是小規(guī)模稅人,開(kāi)普票,增值稅征收品目是工程服務(wù),今年4月份 改成一般納稅人了,再開(kāi)增稅稅發(fā)票是銷(xiāo)售貨物,本期申報(bào),就出現(xiàn)檢查提示了,這樣還能繼續(xù)申報(bào)嗎?還要不要把征收品目變更成銷(xiāo)售貨物呀?
老師就是a公司轉(zhuǎn)款給b公司,作為投資款,a公司怎么做賬啦??jī)杉叶际切∫?guī)模企業(yè)
企業(yè)收到稅局退回代扣代繳的個(gè)人所得稅,且有一部分已返還給員工,請(qǐng)問(wèn)這分錄該 怎么處理,那多余未退回給員工是做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪欠繳電費(fèi)借,其他應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款,貸記什么
老師,未分配利潤(rùn)給法人分紅不需要繳納任何稅費(fèi)吧
公司收到生育津貼怎么做分錄,發(fā)出去的工資發(fā)出的
對(duì)方不愿意呢?
那個(gè)就是對(duì)方自己的事,查到稅局叫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是他自己的損失了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。