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Q

老師,你好有個(gè)客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯(cuò)了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個(gè)月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?

2024-07-09 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 14:26

同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:27

老師,這樣不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:27

老師,這個(gè)月入庫(kù)的時(shí)候我按照實(shí)際的數(shù)量入庫(kù)就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:30

同學(xué),你好 影響的,紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:33

老師,我的意思是這個(gè)月開紅字,不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:36

老師,開具紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:36

我入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入庫(kù),不按照發(fā)票上的來

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:43

同學(xué),你好 不影響你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:47

老師,那我入庫(kù)的數(shù)量應(yīng)該按那個(gè)入庫(kù)?我收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候,光做上邊的分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:48

同學(xué),你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,重新做分錄

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:50

老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么做分錄

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:51

收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:51

同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:51

客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個(gè)零

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:51

同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:53

做了分錄了,核對(duì)的時(shí)候數(shù)量多了一個(gè)零

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:54

同學(xué),你好 你就把這個(gè)紅沖,數(shù)量多了一個(gè)零,,一起沖

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:56

老師,我入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫(kù)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:57

同學(xué),你好 入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個(gè)數(shù)量來沖

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:57

能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:57

同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:59

借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:00

紅字發(fā)票 借:原材料? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

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同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票
2024-07-09
沒勾選前紅沖了,就不能勾選抵扣了
2024-07-09
您好,這個(gè)是沒事的,不影響這個(gè)的稅金
2024-07-12
你好 ; 你這個(gè)是專票; 你是否認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅。 認(rèn)證了開了紅字信息表就得先做轉(zhuǎn)出分錄
2022-04-11
你好,你們這月申報(bào)紅字就可以
2020-08-12
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