同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍字發(fā)票
我們開了銷項票給對方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個月開的發(fā)票,如果客戶那邊進行了抵扣勾選,只是沒有最后確認,我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎?
我們兩個月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺上認證了,我如果選擇購買方?jīng)]抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會有錯誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,請問一下客戶開進項發(fā)票給我們,開錯了,我們沒有抵扣。發(fā)票歸還了,這個不做分錄有影響的嘛
老師,你好有個客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,客戶6月份給我們開具的發(fā)票數(shù)量錯了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個月發(fā)票勾選是不是就不能用了,在電子稅務(wù)局里邊沒有查到
像這種人力資源服務(wù),總共要開25萬,合計開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師,請問公司的車不在公司名下,購買了交強險,請問能報銷嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師,1-6月績效,支付給代發(fā)工資的營業(yè)部,還有一筆就是支付給員工的1-6月的績效,這個怎么做賬
一般納稅人出售二手設(shè)備需要給對方公司開發(fā)票嗎?
老師 公司購買糧油的發(fā)票可以開專票還剩普票?開專票可以抵扣嗎 需要進項轉(zhuǎn)出或視同銷售嗎?
老師,滴滴出行的發(fā)票是可以抵扣的吧?
10月份材料商給公司開的進項發(fā)票,可以抵扣9月份的增值稅稅款嗎?
老師,這個長期待攤費用為啥不可以合并呢?
老師你好,我公司在廣東省韶關(guān)市給員工買社保繳費工資寫多少?
老師,這樣不影響我這個月的進項認證吧
老師,這個月入庫的時候我按照實際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
同學(xué),你好 影響的,紅字發(fā)票,進項要轉(zhuǎn)出的
老師,我的意思是這個月開紅字,不影響我這個月的進項認證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍字發(fā)票的時候我借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?
我入庫的時候按照實際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來
同學(xué),你好 不影響你的進項認證
老師,那我入庫的數(shù)量應(yīng)該按那個入庫?我收到紅字還有藍字發(fā)票的時候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學(xué),你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,我應(yīng)該怎么做分錄
收到紅字還有藍字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個零
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對的時候數(shù)量多了一個零
同學(xué),你好 你就把這個紅沖,數(shù)量多了一個零,,一起沖
老師,我入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對嗎?
同學(xué),你好 入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個數(shù)量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負數(shù) 藍字發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商