同學,你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍字發(fā)票
單位雇人干了五天活,每天150元。付款的時候是現金付還是公戶轉賬合適。麻煩老師指導一下,謝謝
出口發(fā)票開具的匯率可以是關單出口日期當天或者出口當月第一個工作日任選其一嗎
公司買空調,為了用國補,發(fā)票是開員工名稱,能不能入賬做固定資產
如何解決出口企業(yè)在收供應商的發(fā)票時做到跟出口名稱數量單位一致?企業(yè)是貿易公司,每個月購入商品種類很多
老師您好,公司向個人借款,公司給個人寫收據。公司向個人還之前的借款,是個人給公司開收據。對不對老師?原則是誰收款誰寫收據,對吧
董孝彬老師在嗎?我想問問,我的金蝶應該怎樣調 才能跟圖一快賬系統一樣呢?我想搜一下管理費用
自己理賬,該如何制做進銷存表格呢
老師晚上好 我想問下去哪里查所在行業(yè)的稅負率啊
水果行業(yè)出口退稅是什么政策 退稅率是多少
老師,如果2023年我們是負差額-76萬,然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬呢
老師,這樣不影響我這個月的進項認證吧
老師,這個月入庫的時候我按照實際的數量入庫就行,發(fā)票的數量不用管吧
同學,你好 影響的,紅字發(fā)票,進項要轉出的
老師,我的意思是這個月開紅字,不影響我這個月的進項認證吧,現在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍字發(fā)票的時候我借:應交稅費-應交增值稅進項 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出這樣可以嗎?
我入庫的時候按照實際的數量入庫,不按照發(fā)票上的來
同學,你好 不影響你的進項認證
老師,那我入庫的數量應該按那個入庫?我收到紅字還有藍字發(fā)票的時候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學,你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據藍字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數量錯了,我應該怎么做分錄
收到紅字還有藍字發(fā)票我應該怎么做分錄
同學,你好 收到的這份發(fā)票數量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數量多了一個零
同學,你好 收到的這份發(fā)票數量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對的時候數量多了一個零
同學,你好 你就把這個紅沖,數量多了一個零,,一起沖
老師,我入庫的時候按照實際的數量入的,應該按照發(fā)票的數量入庫對嗎?
同學,你好 入庫的時候按照實際的數量入的,那你紅沖也是按照這個數量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? 負數 貸:應付賬款-供應商? ? 負數 藍字發(fā)票 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商