同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票

我們開了銷項(xiàng)票給對(duì)方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個(gè)月開的發(fā)票,如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選,只是沒有最后確認(rèn),我們這個(gè)還可以紅沖發(fā)票嗎?
我們兩個(gè)月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺(tái)上認(rèn)證了,我如果選擇購買方?jīng)]抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會(huì)有錯(cuò)誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,請(qǐng)問一下客戶開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,開錯(cuò)了,我們沒有抵扣。發(fā)票歸還了,這個(gè)不做分錄有影響的嘛
老師,你好有個(gè)客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯(cuò)了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個(gè)月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,客戶6月份給我們開具的發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個(gè)月發(fā)票勾選是不是就不能用了,在電子稅務(wù)局里邊沒有查到
開了發(fā)票,付款微信有沒有關(guān)系
請(qǐng)問老師,23年取得的電子普通發(fā)票,怎么下載,沒有下載這項(xiàng),只有預(yù)覽和詳情
老師 自己名下多個(gè)公司內(nèi)部互相開票需要收票點(diǎn)嗎
老師,我們的客戶硬要我們賣了10多萬的電動(dòng)車,款是從公賬走的,不知道最后客戶會(huì)開什么票給我們,現(xiàn)在我們賣了車子給員工,員工是直接把款打到我們公賬還是先從私賬收款,最后統(tǒng)一從私賬打回公賬呢,哪種收款方式好一點(diǎn)呢
老師,咨詢一下,添加商品的分類稅收編碼時(shí)選含稅還是不含稅,是商貿(mào)公司
合作社本身是免繳納企業(yè)所得稅的,但是如果合作社本身有的發(fā)票不合規(guī),或者沒有取得發(fā)票,是不是要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅
異地工程,當(dāng)?shù)卣械膯T工,社保還是在公司注冊(cè)地的社保局開戶的吧
成立運(yùn)輸公司,如果是個(gè)體戶需要去辦運(yùn)輸資質(zhì)么
老師,早上好!請(qǐng)問一下,在股東已按注冊(cè)資本實(shí)繳的情況下,投入的總資金和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表之間還有存在哪種勾稽關(guān)系嗎?(股東想知道當(dāng)初投入的錢,除了虧損的利潤、庫存商品、銀行存款、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,還存在在哪些地方?)
專精特新企業(yè)有什么特點(diǎn),企業(yè)財(cái)務(wù)有什么要求


老師,這樣不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧
老師,這個(gè)月入庫的時(shí)候我按照實(shí)際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
同學(xué),你好 影響的,紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的
老師,我的意思是這個(gè)月開紅字,不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?
我入庫的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來
同學(xué),你好 不影響你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
老師,那我入庫的數(shù)量應(yīng)該按那個(gè)入庫?我收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學(xué),你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么做分錄
收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個(gè)零
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對(duì)的時(shí)候數(shù)量多了一個(gè)零
同學(xué),你好 你就把這個(gè)紅沖,數(shù)量多了一個(gè)零,,一起沖
老師,我入庫的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對(duì)嗎?
同學(xué),你好 入庫的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個(gè)數(shù)量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商