同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票
我們開了銷項(xiàng)票給對(duì)方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個(gè)月開的發(fā)票,如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選,只是沒有最后確認(rèn),我們這個(gè)還可以紅沖發(fā)票嗎?
我們兩個(gè)月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺(tái)上認(rèn)證了,我如果選擇購(gòu)買方?jīng)]抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會(huì)有錯(cuò)誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,請(qǐng)問一下客戶開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,開錯(cuò)了,我們沒有抵扣。發(fā)票歸還了,這個(gè)不做分錄有影響的嘛
老師,你好有個(gè)客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯(cuò)了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個(gè)月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,客戶6月份給我們開具的發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個(gè)月發(fā)票勾選是不是就不能用了,在電子稅務(wù)局里邊沒有查到
建筑行業(yè),EPC項(xiàng)目,設(shè)計(jì)到下游分包單位,開發(fā)票問題,合同問題,具體要怎么操作,會(huì)存在稅差嗎?有推薦學(xué)習(xí)的書籍,或者要去哪里學(xué)習(xí)EPC項(xiàng)目的財(cái)稅知識(shí)?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個(gè)課程
同一批貨物可以兩個(gè)報(bào)關(guān)單嗎,同個(gè)客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進(jìn)賬可以一直零申報(bào)嗎
初級(jí)證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級(jí)嗎
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢
老師,這樣不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧
老師,這個(gè)月入庫(kù)的時(shí)候我按照實(shí)際的數(shù)量入庫(kù)就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
同學(xué),你好 影響的,紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的
老師,我的意思是這個(gè)月開紅字,不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?
我入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入庫(kù),不按照發(fā)票上的來
同學(xué),你好 不影響你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
老師,那我入庫(kù)的數(shù)量應(yīng)該按那個(gè)入庫(kù)?我收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學(xué),你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么做分錄
收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個(gè)零
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對(duì)的時(shí)候數(shù)量多了一個(gè)零
同學(xué),你好 你就把這個(gè)紅沖,數(shù)量多了一個(gè)零,,一起沖
老師,我入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫(kù)對(duì)嗎?
同學(xué),你好 入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個(gè)數(shù)量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商