你好,按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
老師,早上好,有限合伙企業(yè),合伙人均為自然人,合伙企業(yè)對(duì)外投資一家有限責(zé)任公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓該投資,取得股份轉(zhuǎn)讓所得10萬元,請(qǐng)問合伙企業(yè)如何交個(gè)人所得稅?是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得,5級(jí)累進(jìn)稅率,所有自然合伙人先分后稅?還是直接先分后稅,所有合伙人各自按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅目,適應(yīng)20%稅率交個(gè)稅?
請(qǐng)問有限責(zé)任公司內(nèi)部股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓方繳納個(gè)人所得稅按什么繳納,是不是判定轉(zhuǎn)讓方是個(gè)人,按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納20%的個(gè)人所得稅?
老師您好,合伙企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓自己的股份取得的股份分紅,是按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們是合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓自然人股東份額,是要申報(bào)個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?還是財(cái)產(chǎn)所得轉(zhuǎn)讓?
好何區(qū)分合伙制企業(yè)經(jīng)營所得和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得是按20%繳納對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
沒有按經(jīng)營所得的情況嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán),是按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
請(qǐng)幫我看一下這道題
答案解析呢,是否是 轉(zhuǎn)讓股權(quán), 按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
答案是按經(jīng)營所得
若轉(zhuǎn)讓的是合伙企業(yè)持有的股權(quán),按“經(jīng)營所得”計(jì)稅。
若轉(zhuǎn)讓的是合伙人身份,按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計(jì)稅
剛剛查了一下法規(guī)庫
好的,也長經(jīng)驗(yàn)與見識(shí)了,還有專門規(guī)定創(chuàng)投企業(yè)
嗯,大家一起學(xué)習(xí)
好的,祝你學(xué)習(xí)與工作順利!