你好你計(jì)提折舊的時(shí)候是怎么做的憑證
老師,今年,發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)入重了,也計(jì)提折舊了,多計(jì)提一個(gè)月,怎做賬務(wù)處理及分錄
師,今年,發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)入重了,也計(jì)提折舊了,多計(jì)提一個(gè)月,怎做賬務(wù)處理及分錄
去年12月管理費(fèi)用累計(jì)折舊多計(jì)提3萬(wàn),今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在管理費(fèi)用累計(jì)折舊沒有了,那賬務(wù)怎么處理
固定資產(chǎn)房屋2022年計(jì)提折舊多了幾百元,今年賬務(wù)怎么處理才好?而且已經(jīng)過(guò)了匯算清繳了!
老師您好,麻煩請(qǐng)問(wèn)23年底處理的固定資產(chǎn),在24年1月份發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提折舊時(shí)科目顛倒了,導(dǎo)致少提折舊5千多元,現(xiàn)在調(diào)整了錯(cuò)誤,這個(gè)資產(chǎn)的累計(jì)折舊余額在貸方5千元,怎么處理賬務(wù)呢
應(yīng)付職工薪酬貸方有余額是什么意思?
公司員工來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)或者培訓(xùn)費(fèi)等,可以根據(jù)發(fā)票直接對(duì)公付給報(bào)銷人嗎?經(jīng)辦人已墊付
生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的正常損耗會(huì)計(jì)分錄是?賣廢料的會(huì)計(jì)分錄是?
企業(yè)支付寶賬戶能綁私卡嗎?我們這個(gè)還沒有綁卡,如果綁私卡是不是就不要報(bào)無(wú)票收入?沒有綁卡要報(bào)無(wú)票收入嗎?
稅務(wù)師的增值稅里面的免稅和零稅率該怎么區(qū)分記呀?
固定資產(chǎn)清理。記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
科技公司,銷售貨物的時(shí)候增值稅收入填在貨物和勞務(wù)上面,有一個(gè)課程設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該屬于咨詢服務(wù)嗎如果屬于咨詢服務(wù)是填在服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)上嗎?核的稅種有商業(yè)3%.也有咨詢服務(wù)
個(gè)體戶升級(jí)為公司,資產(chǎn)與負(fù)債的差額怎么處理?。?/p>
我五月份計(jì)提了電費(fèi),請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月收到電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)紅沖五月對(duì)不?還是把少計(jì)提的補(bǔ)上?
小規(guī)模納稅人超市有收入沒有成本票,可以只做收入,不做成本嗎,有費(fèi)用票
借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
你好你這個(gè)借,你這個(gè)借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。
是不是借:累計(jì)折舊 1180.34元,貸:以前年度損益 1180.34元,借:以前年度損益調(diào)整 1180.34 貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?? 1180.34元
你好,對(duì)的,就是這樣子。
因?yàn)槿ツ杲涣似髽I(yè)所得稅 現(xiàn)在所得稅怎么調(diào)整?我想在這個(gè)季度調(diào)整過(guò)來(lái)
你好,你這樣子的話是減少費(fèi)用需要補(bǔ)稅。
嗯嗯,怎么操作?
直接在這個(gè)季度補(bǔ)繳可以嗎?
你好,這個(gè)不能季度補(bǔ)繳,要去更正申報(bào)以前的匯算。
那還有點(diǎn)麻煩啊,這個(gè)
你好,是的,操作起來(lái)是有點(diǎn)麻煩。
如果不操作呢,小企業(yè)沒有多少錢、
你好也可以,你等稅務(wù)局找你再去調(diào)也行。
好的,企業(yè)所得稅要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
你好,你如果要補(bǔ)稅的話就需要做。
好點(diǎn),謝謝
你好,不用客氣的了。