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請(qǐng)教老師:公司6月有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到咨詢費(fèi)1000現(xiàn)金。未開具發(fā)票。會(huì)計(jì)核算后 借,現(xiàn)金1000;貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅9.9。當(dāng)前遇到的問題是如何填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。而且還發(fā)現(xiàn)除了主表外,還有附列資料(一)、(二)、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。請(qǐng)老師分別指導(dǎo)一下。謝謝

2025-07-11 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 14:40

你好,小規(guī)模納稅人嗎?是的話,你季度銷售額是多少?

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快賬用戶9466 追問 2025-07-11 14:42

季度就一筆業(yè)務(wù),收到現(xiàn)金1000元咨詢費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:43

在第10行填寫990.1其他的打開保存。

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快賬用戶9466 追問 2025-07-11 14:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:47

不用客氣,工作愉快

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1、就是填列到主表的小微企業(yè)免稅小額那里405940.59 2、不需要填列減免稅明細(xì)表的 3、是這樣賬務(wù)處理的
2022-04-19
第三個(gè)問題,分錄是對(duì)的。
2022-04-19
你好同學(xué),沒錯(cuò),根據(jù)你的描述是按照你說那樣處理的。
2023-12-27
您好!那當(dāng)時(shí)不是確認(rèn)了收入了嗎?
2023-12-27
1.未開票視同銷售的處理:在發(fā)出商品時(shí),您已經(jīng)做了“借:應(yīng)收賬款-暫估,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”的分錄。這種處理方式在當(dāng)時(shí)是正確的,因?yàn)樗蠒?huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于視同銷售的規(guī)定?,F(xiàn)在,如果已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅和附加稅,并且確認(rèn)了這筆收入,就不需要再做紅字沖銷。因?yàn)榧t字沖銷通常用于取消或更正之前的錯(cuò)誤記錄,而現(xiàn)在收入和稅金的確認(rèn)是正確的。 2.廢料收入的補(bǔ)交增值稅和附加稅的處理:對(duì)于廢料收入的增值稅和附加稅的處理,如果之前未申報(bào)和確認(rèn)收入,現(xiàn)在補(bǔ)交稅金后,應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體的分錄可能因具體業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有所不同,但一般來說,可以參考以下方式:補(bǔ)交增值稅:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”,貸記“銀行存款”。 3.關(guān)于開發(fā)票的處理:如果現(xiàn)在需要開發(fā)票并確認(rèn)收入,可以按照以下方式做分錄:借記“應(yīng)收賬款”,貸記“以前年度損益調(diào)整”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額”。通過這樣的分錄,可以反映現(xiàn)在開票確認(rèn)收入的情況,同時(shí)調(diào)整上一年度的損益。
2023-12-28
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