你好,你先看一下你的科目余額表是不是平的?
老師請(qǐng)教下,金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么處理調(diào)平呢?因?yàn)楝F(xiàn)在錄好幾個(gè)月前的憑證了,所以找不出原因
老師,用友軟件在期末結(jié)賬的時(shí)候,試算是平衡的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,我查了一下,工程施工的余額沒(méi)在資產(chǎn)負(fù)債表里,我前面做在成本里的,怎么辦呢
新建賬套,試算平衡出來(lái)的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過(guò)來(lái)建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債沒(méi)有有金額,這個(gè)金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表一致
老師好!對(duì)方公司給了一個(gè)科目余額表,我建賬后,試算后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,就因?yàn)橄旅婺莻€(gè)99099.1的余額,我該怎么調(diào)整才能平衡
試算平衡表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,前期是平的,我把本期試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)照看了一下,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目金額要也沒(méi)有錯(cuò),但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,是什么原因呢
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶(hù),那供應(yīng)商開(kāi)出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶(hù)
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒(méi)有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接啊)
小規(guī)模公司當(dāng)月開(kāi)票350萬(wàn),需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,1%稅率,這個(gè)是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專(zhuān)門(mén)借款6000萬(wàn)元,期限2年,合同利率和實(shí)際利率都是5%,4月1日開(kāi)工建造,當(dāng)天支付了5000萬(wàn)元,6月1日支付了1000萬(wàn)元。2×23年7月1日由于非正常原因?qū)е峦9ぃ?×23年12月1日恢復(fù)施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會(huì)計(jì)分錄是?
老師好,請(qǐng)賜教!不明白第二問(wèn)的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過(guò)來(lái)做事,對(duì)方開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢(qián)就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開(kāi)票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來(lái)這些那些開(kāi)票了,那些沒(méi)開(kāi)票?未開(kāi)票收入報(bào)多少