您好,是的,直接沖就可以
老師我問一下暫估入庫本年一共暫估5噸發(fā)票來了 6噸這樣沒有影響吧 同樣是沖紅暫估按實際發(fā)票入賬入6噸就可以了
老師 我7月暫估原材料多暫估了5噸 是不是這月直接沖了就行了 成本不用吧
老師,我6月份做了一筆費用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費用了吧
老師,我6月份做了一筆費用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費用了吧
老師,你好,我上個月暫估收入入賬多了,本月月初沖掉了,這個再暫估,直接做正確的就可以是吧?
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應該怎么做那
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務費,怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實際稅率應該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實際申報嗎
老師好,其他事項段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請問可以使用于普遍服務行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉(zhuǎn)給個人,備注稿費勞務收入。這種應該怎么做會計憑證啊
稅務出風險任務后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務報表和年度財務報表,請問,賬務剛也是需要修改是嗎
暫估的沖掉,我不知道沖生產(chǎn)成本以及產(chǎn)成品吧,因為我沖的知道金蝶系統(tǒng)就把沖的那部分制造費用減了,我結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的時候,就沒有這部分金額
老師不好意思我沒有表達清楚,就是我暫估的電費,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,產(chǎn)成品了,我這個月沖的時候,還需要沖生產(chǎn)成本以及產(chǎn)成品嗎?因為我在沖電費的時候結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的同時,這部分制造費用已經(jīng)剔除了,這月結(jié)轉(zhuǎn)的時候就沒有這部分制造費用,不就是等于已經(jīng)沖了,生產(chǎn)成本,產(chǎn)成品了嗎
你直接沖制造費用就可以了,這樣成本就減少了
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你