您好,申報(bào)表可以截個(gè)圖看看嗎
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
問題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?老師,我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)帶出來應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù),但是我看了財(cái)務(wù)軟件帶出來數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng)稅余額加上計(jì)提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和?請(qǐng)問老師,這樣算的金額對(duì)么?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,請(qǐng)問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉硪驗(yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
從價(jià)計(jì)征
土地使用稅40是核定的,因?yàn)榭梢栽?0-120之間核定,那個(gè)23000? ?你點(diǎn)開一下我看下
找不到從哪里看
只看到這個(gè)
重新采集了一遍截的圖
點(diǎn)開,這個(gè)申報(bào)房產(chǎn)稅可以看到明細(xì)
點(diǎn)不動(dòng)啊
點(diǎn)開申報(bào)明細(xì)了
23000*0.7=16100? ?16100/12*3=4025? 4月到6月,是三個(gè)月,看明白了嗎
可算明白了,謝謝老師,謝謝
不客氣的,理解了就好
麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝