申報(bào)的收入是你的出口收入銷項(xiàng)稅額時(shí),你需要自己根據(jù)出口的銷售額乘以13%的。
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,請(qǐng)問我們公司有批貨物是出口,企業(yè)對(duì)出口采取“免退稅”,9月份開票時(shí)把零稅率開成13%稅率,10月份也已經(jīng)申報(bào)退稅和報(bào)增值稅等,請(qǐng)問要怎么處理?稅務(wù)局那邊會(huì)通知嗎
老師您好,進(jìn)口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進(jìn)口貨物在出售時(shí)還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復(fù)征收了增值稅?
你好!出口貨物我們這邊只需要開具形式發(fā)票,納稅申報(bào)的時(shí)候是填未開票收入嗎?
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動(dòng),客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務(wù)費(fèi)或營(yíng)銷費(fèi),但我們?cè)鲋刀惿陥?bào)的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報(bào)增值稅稅時(shí)在貨物那申報(bào)?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
那我們應(yīng)收賬款是60萬(wàn),我是直接按60萬(wàn)報(bào)收入。還是按53.1萬(wàn)報(bào)收入,減出來銷項(xiàng)稅?
安60萬(wàn)來報(bào)銷售額 然后你的增值稅稅額是60×13%。
這個(gè)60萬(wàn)都是加稅合計(jì)金額不是應(yīng)該把稅減出來報(bào)收入嗎?
60萬(wàn)是不含稅的金額呀,他怎么是加稅的合計(jì)這個(gè)是你的銷售額。
你出口的都是不含增值稅的。
我的銷售額就是60萬(wàn),如果單獨(dú)報(bào)了銷項(xiàng)稅額那我應(yīng)收賬款哪里對(duì)的上。
你好,你們承擔(dān)的增值稅做營(yíng)業(yè)外支出