同學(xué)你好 對的 先暫估就可以
老師,我們是加工企業(yè),電費(fèi)單據(jù)現(xiàn)在改成是下月出上月整月的電費(fèi)票據(jù),比如8月初出7月整月的,我們做成本計算的時候需要用電費(fèi),但是沒發(fā)票,是不是可以用電費(fèi)單據(jù)先暫估入賬
你好,老師,我們7月份收到銷售產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,但是7月份銷售產(chǎn)品客戶還沒給我們確認(rèn)收入,那我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)要直接記入銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)嗎
老師好,施工企業(yè)比如2021年12月開票確認(rèn)收入并暫估成本,但是當(dāng)月未發(fā)生成本,到2022年2月才有成本,那2月份我能直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本科目并沖銷暫估嗎?
老師,你好,我們是生產(chǎn)企業(yè),電費(fèi)發(fā)票要次月初才到,本月的電費(fèi)作為生產(chǎn)成本,需不需要暫估呀
老師,你好,我想咨詢下,我們是生產(chǎn)企業(yè),每月的電費(fèi)要次月初才結(jié)算開票,核算成本的時候,我做的本月的電費(fèi)數(shù)據(jù),其實(shí)是上月發(fā)生的,我需不需要將電費(fèi)先暫估,等發(fā)票到了再沖暫估呢
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因?yàn)闆]有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
這個月底不是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本去了嗎?那后面拿到發(fā)票后直接沖紅再按發(fā)票入賬,其他的還要做什么處理嗎?
其他不需要做什么了