你好,你填個(gè)人部分的當(dāng)做工資就可以了。
老師,給掛靠在我們公司的二級(jí)建造師,他在我們公司是沒(méi)有工資的,所以申報(bào)個(gè)稅和發(fā)工資都沒(méi)有他給他交的這個(gè)社保,個(gè)人部分和單位部分分別計(jì)入哪個(gè)科目?
那我們公司有一個(gè)請(qǐng)長(zhǎng)假了,社保和公積金單位和個(gè)人部分都要這個(gè)人交,那個(gè)稅申報(bào)上面她的社保和公積金的數(shù)填(實(shí)際交的,還是只是個(gè)人匯繳部分)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有一部分人員社保個(gè)人部分全是公司承擔(dān) 在工資表上沒(méi)有抵扣的體現(xiàn) 那我在進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保個(gè)人部分是否要填報(bào)進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)呢?
老師,只給員工上社保,個(gè)人部分公司承擔(dān),在申報(bào)工資的時(shí)候,本期收入是0還是個(gè)人部分社保?
老師你好,有個(gè)員工 公司只負(fù)責(zé)他每個(gè)月的社保,公司部分和個(gè)人部分都是公司承擔(dān) 那么申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 個(gè)人部分的社保 我還用填寫(xiě)到個(gè)稅申報(bào)表里嗎
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶(hù),然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
本期收入332,社??鄢?32。對(duì)嗎?
你好,對(duì)的,就是這樣子的。
我有兩年沒(méi)把這個(gè)數(shù)填上了,一直沒(méi)注重這個(gè),需要更正報(bào)表嗎?
如果稅務(wù)局暫時(shí)沒(méi)找你,你先不用去變更。
明年法人就退休了,這個(gè)不影響辦理退休吧?
你好,這個(gè)不影響的。
老師的算法:到手收入是6000+332-332=6000 正常公司發(fā)工資是6000-332=5668,兩個(gè)結(jié)果不一致呀老師?
你好,沒(méi)有明白你意思,你在這里不是沒(méi)有報(bào)工資的嗎?只交了社保嗎?