你好,你填個人部分的當(dāng)做工資就可以了。
老師,給掛靠在我們公司的二級建造師,他在我們公司是沒有工資的,所以申報(bào)個稅和發(fā)工資都沒有他給他交的這個社保,個人部分和單位部分分別計(jì)入哪個科目?
請問老師,我公司有一部分人員社保個人部分全是公司承擔(dān) 在工資表上沒有抵扣的體現(xiàn) 那我在進(jìn)行個稅申報(bào)時,社保個人部分是否要填報(bào)進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)呢?
老師,只給員工上社保,個人部分公司承擔(dān),在申報(bào)工資的時候,本期收入是0還是個人部分社保?
老師你好,有個員工 公司只負(fù)責(zé)他每個月的社保,公司部分和個人部分都是公司承擔(dān) 那么申報(bào)個稅的時候 個人部分的社保 我還用填寫到個稅申報(bào)表里嗎
老師,我們有員工在A公司繳納社保!在B公司發(fā)放工資!A和B公司是否都要申報(bào)個稅?在a公司申報(bào)個稅時,實(shí)發(fā)工資填寫員工個人承擔(dān)的社保公積金數(shù)額!在b公司申報(bào)個稅填寫實(shí)際發(fā)放工資,社保個人承擔(dān)部分不填寫!可以嗎?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
本期收入332,社??鄢?32。對嗎?
你好,對的,就是這樣子的。
我有兩年沒把這個數(shù)填上了,一直沒注重這個,需要更正報(bào)表嗎?
如果稅務(wù)局暫時沒找你,你先不用去變更。
明年法人就退休了,這個不影響辦理退休吧?
你好,這個不影響的。
老師的算法:到手收入是6000+332-332=6000 正常公司發(fā)工資是6000-332=5668,兩個結(jié)果不一致呀老師?
你好,沒有明白你意思,你在這里不是沒有報(bào)工資的嗎?只交了社保嗎?