對的是的,前提是你沒有調(diào)整,如果有調(diào)整的話,你得按照你帳上的未分配利潤加上本年利潤余額
你好,老師為什么期初未分配利潤加上利潤表的累計本年凈利潤,不等于期末未分配利潤???
資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù);我想問,未分配利潤的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個數(shù)嗎??
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計 這個公式跟的報表不相等 應(yīng)該從哪核查
請教老師,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,根據(jù)這個公式是不是財務(wù)報表中的資產(chǎn)負債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關(guān)系是嗎?
老師好,問一下,資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計凈利潤與未分配利潤期末數(shù)差出來幾十,這是哪里有問題,如何查找?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師我怎么算的
你幫忙看看怎么不對呀
未分配利潤期末數(shù)=起初26431239.01+488102.23=26919341.24
但是報表期末余額是26788540.12.? ?兩個數(shù)查差了130801.12
去看總賬或者科目余額表未分配利潤,期末加本年利潤
老師那個未分配利潤明細賬的余額為啥不等于資產(chǎn)負債表里面那個未分配利潤期末數(shù)
資產(chǎn)負債表里面包含著本年利潤的余額呀。