若匯算時(shí),無(wú)票支出,調(diào)增,沒(méi)問(wèn)題的
老師,我們是新成立建筑公司,前段時(shí)間接的工程,聘用了一些臨時(shí)工人,當(dāng)時(shí)公司戶發(fā)的工資,而且在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)了,我還需要做些什么可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),?簽臨時(shí)用工協(xié)議嗎?還有沒(méi)有其他?
老師,我們公司是做新風(fēng)系統(tǒng)銷售和安裝的,安裝人員之前一直用的是臨時(shí)工,也沒(méi)有發(fā)票,我們老板想開個(gè)個(gè)體戶或者其他什么給我們公司開票,想問(wèn)下老師個(gè)體戶和一人有限公司,哪種繳稅更少,不用建賬
我們老板有個(gè)2019年浙江杭州注冊(cè)登記的個(gè)體戶開網(wǎng)店的,估計(jì)稅務(wù)一直沒(méi)有登記,每年就是報(bào)一下工商年報(bào),也沒(méi)報(bào)過(guò)稅,浙江的核定的個(gè)體戶一般怎么交稅的,現(xiàn)在網(wǎng)店需要發(fā)票要補(bǔ)做稅務(wù)登記,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?會(huì)不會(huì)要補(bǔ)繳稅
老師,老板一個(gè)門店之前都是作為個(gè)體戶一般納稅人在報(bào)稅。準(zhǔn)備這個(gè)月注銷個(gè)體戶。4月份注冊(cè)的新公司,一直是0申報(bào)沒(méi)有發(fā)什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),9月至11月份收了幾張普票。準(zhǔn)備以后用注冊(cè)的公司做賬報(bào)稅,想問(wèn)4-11月份是不是還要補(bǔ)賬。之前的會(huì)計(jì)一直沒(méi)做過(guò)賬
你好老師!老板要求做一個(gè)實(shí)際的內(nèi)賬自己看的!他有一家個(gè)體的!有時(shí)會(huì)用個(gè)體的直接轉(zhuǎn)賬買點(diǎn)小東西,但是實(shí)際是用到一般納稅人公司的!這種是沒(méi)有票的!這種以前都是記到一般納稅人的現(xiàn)金賬!當(dāng)是老板給的!不對(duì)外報(bào)稅的!現(xiàn)在要做一盤總的內(nèi)賬!這些都是要在賬面顯示出來(lái)給老板看的!這樣一個(gè)過(guò)程!怎么做分錄啊!謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來(lái),重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒(méi)有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請(qǐng)問(wèn)4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來(lái)只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒(méi)有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬(wàn)呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來(lái)說(shuō),他產(chǎn)生了10萬(wàn)的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
他所有的支出(成本、費(fèi)用)都沒(méi)有票,也就是說(shuō)匯算清繳時(shí),他要全部調(diào)增,按實(shí)際收入來(lái)交稅?
他沒(méi)有給員工代繳個(gè)稅,是不是工資這部分稅局也不認(rèn)?
工資這部分,是認(rèn)可的
那匯算清繳時(shí),因?yàn)槌杀?,費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票,所以基本也就是要按收入交稅?
是的,但員工工資部分還是可以稅前扣除的
老師,如果匯算清繳時(shí),不調(diào)整,行不行,他們是個(gè)體戶
不調(diào)整,存在補(bǔ)繳個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)