若匯算時(shí),無票支出,調(diào)增,沒問題的
老師,我們是新成立建筑公司,前段時(shí)間接的工程,聘用了一些臨時(shí)工人,當(dāng)時(shí)公司戶發(fā)的工資,而且在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)了,我還需要做些什么可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),?簽臨時(shí)用工協(xié)議嗎?還有沒有其他?
老師,我們公司是做新風(fēng)系統(tǒng)銷售和安裝的,安裝人員之前一直用的是臨時(shí)工,也沒有發(fā)票,我們老板想開個(gè)個(gè)體戶或者其他什么給我們公司開票,想問下老師個(gè)體戶和一人有限公司,哪種繳稅更少,不用建賬
我們老板有個(gè)2019年浙江杭州注冊(cè)登記的個(gè)體戶開網(wǎng)店的,估計(jì)稅務(wù)一直沒有登記,每年就是報(bào)一下工商年報(bào),也沒報(bào)過稅,浙江的核定的個(gè)體戶一般怎么交稅的,現(xiàn)在網(wǎng)店需要發(fā)票要補(bǔ)做稅務(wù)登記,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?會(huì)不會(huì)要補(bǔ)繳稅
老師,老板一個(gè)門店之前都是作為個(gè)體戶一般納稅人在報(bào)稅。準(zhǔn)備這個(gè)月注銷個(gè)體戶。4月份注冊(cè)的新公司,一直是0申報(bào)沒有發(fā)什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),9月至11月份收了幾張普票。準(zhǔn)備以后用注冊(cè)的公司做賬報(bào)稅,想問4-11月份是不是還要補(bǔ)賬。之前的會(huì)計(jì)一直沒做過賬
你好老師!老板要求做一個(gè)實(shí)際的內(nèi)賬自己看的!他有一家個(gè)體的!有時(shí)會(huì)用個(gè)體的直接轉(zhuǎn)賬買點(diǎn)小東西,但是實(shí)際是用到一般納稅人公司的!這種是沒有票的!這種以前都是記到一般納稅人的現(xiàn)金賬!當(dāng)是老板給的!不對(duì)外報(bào)稅的!現(xiàn)在要做一盤總的內(nèi)賬!這些都是要在賬面顯示出來給老板看的!這樣一個(gè)過程!怎么做分錄啊!謝謝!
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元,在圖二中對(duì)賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
老師,現(xiàn)在稅控盤航天公司不直接扣公司賬戶上面的錢是嗎
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
老師小規(guī)模開專票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
老師,員工工資比法人工資高,合理嗎
他所有的支出(成本、費(fèi)用)都沒有票,也就是說匯算清繳時(shí),他要全部調(diào)增,按實(shí)際收入來交稅?
他沒有給員工代繳個(gè)稅,是不是工資這部分稅局也不認(rèn)?
工資這部分,是認(rèn)可的
那匯算清繳時(shí),因?yàn)槌杀?,費(fèi)用都沒有發(fā)票,所以基本也就是要按收入交稅?
是的,但員工工資部分還是可以稅前扣除的
老師,如果匯算清繳時(shí),不調(diào)整,行不行,他們是個(gè)體戶
不調(diào)整,存在補(bǔ)繳個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)